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送心意

程小峰老師

職稱中級會計(jì)師,CMA,高級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-07-16 11:58

您好!是按實(shí)際認(rèn)證了的金額填寫,而且必須得這樣填寫,不然申報(bào)不過去的。

倣棄 追問

2018-07-16 12:54

那下個(gè)月有銷項(xiàng)的話是否還可以抵扣?

程小峰老師 解答

2018-07-16 12:55

您好!下個(gè)月有銷項(xiàng)的話是可以抵扣的。

倣棄 追問

2018-07-16 15:46

老師,收到進(jìn)項(xiàng)計(jì)入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅嗎?認(rèn)證后未抵扣應(yīng)該計(jì)入什么科目?抵扣后計(jì)入什么科目?

程小峰老師 解答

2018-07-16 15:47

您好!是計(jì)入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,認(rèn)證后未抵扣和認(rèn)證后抵扣都不用計(jì)入什么科目。

倣棄 追問

2018-07-16 15:53

收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是計(jì)入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額?認(rèn)證后不需要在會計(jì)賬目上做任何變動(dòng)嗎?每月的進(jìn)項(xiàng)稅額要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

程小峰老師 解答

2018-07-16 15:59

收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是計(jì)入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,此時(shí)你的進(jìn)項(xiàng)稅額在借方,然后銷售收入做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,此時(shí)你的銷項(xiàng)稅在貸方,然后他們的上級科目都是應(yīng)交增值稅,然后一借一貸互抵,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話,就不用交稅,就不用再做任何憑證了,多余的進(jìn)項(xiàng)會自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到下月繼續(xù)抵銷項(xiàng);如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(數(shù)額為銷項(xiàng)抵扣進(jìn)項(xiàng)后的數(shù)額),貸:銀行存款/現(xiàn)金,然后這個(gè)月的稅款就平了,到下月又重新開始。

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相關(guān)問題討論
您好,填寫到增值稅申報(bào)表的第2欄,或者第5欄內(nèi)。
2018-02-06 20:54:15
您好,那您在最近月份補(bǔ)充申報(bào)
2023-09-20 23:52:23
你好,開具的專用發(fā)票,這個(gè)就是你開出去的專票開具的其他發(fā)票,這個(gè)是普通發(fā)票 不含稅的金額乘以稅率,就等于應(yīng)納銷項(xiàng)稅額。
2022-06-08 09:28:55
你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
您好 您8月當(dāng)期沒有進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證 主表12欄是0
2019-09-17 19:48:57
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