老師,我想問一下,我們這有一個(gè)外貿(mào)企業(yè),他FOB報(bào)關(guān),但 問
你好是的這個(gè)正常是會(huì)需要提供的 答
老師,一共欠子公司30萬,有25萬是這個(gè)月要還的,有5萬 問
都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司 答
老師請(qǐng)問一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷 問
開負(fù)數(shù)發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對(duì)應(yīng)的成本不用動(dòng),這個(gè)商品不用不是沒有退回來。 答
老師 利潤結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤 是 問
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師,請(qǐng)問下如果公司賬面上存在未分配利潤有金額, 問
那個(gè)要分配利潤申報(bào)個(gè)稅才能注銷 答

公司是政府為搞精準(zhǔn)扶貧成立的產(chǎn)業(yè)扶貧公司,現(xiàn)在各個(gè)村里的農(nóng)民合作社將國家扶持貧困戶的扶貧資金入股到我們公司了,應(yīng)該如何做賬?會(huì)計(jì)處理是會(huì)計(jì)處理是借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還是借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款?
答: 借:銀行存款貸:專項(xiàng)應(yīng)付款。
關(guān)于專項(xiàng)應(yīng)付款的處理,我看到兩種不同的處理方式,一種是:收到時(shí)借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款支出時(shí)借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:銀行存款 另一種收到借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款支出時(shí)借:固定資產(chǎn) 、原材料、管理費(fèi)用等 貸:銀行、現(xiàn)金 完成后借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:營業(yè)外收入這兩種有什么區(qū)別?
答: 你好,第一種是錯(cuò)誤的 需要按第二種處理,支付計(jì)入相關(guān)科目,同時(shí)把專項(xiàng)應(yīng)付款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司是政府為搞精準(zhǔn)扶貧成立的產(chǎn)業(yè)扶貧公司,現(xiàn)在各個(gè)村里的農(nóng)民合作社將國家扶持貧困戶的扶貧資金入股到公司了,會(huì)計(jì)處理是借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款。那公司下面還有三個(gè)子公司,收到這筆款后如果給子公司撥款,公司和子公司應(yīng)該如何記賬?
答: 您好,先掛到其他應(yīng)付款里面,


暗香疏影 追問
2018-07-16 10:43
暗香疏影 追問
2018-07-16 10:48
袁老師 解答
2018-07-16 11:49