
出納辦理借支后,該員工又來報銷,出納日記賬該怎么做,不然錢出去兩次,賬該不平了?
答: 你好,1.員工來借支時分錄:借:其他應收款-張三 貸:庫存現(xiàn)金 2.員工回來報銷時分錄:借:管理費用或銷售費用 貸:其他應收帳款-張三 親,如有疑問,請繼續(xù)提問,滿意請5星好評哦~
有一個員工出差從出納那里預支7000塊錢,然后那個人出差回來就拿著發(fā)票回來報銷,然后他又把7000錢給出納了,那該怎么做賬呢
答: 預支的時候,借:其他應收款 7000 貸:現(xiàn)金 7000 報銷的時候,借:管理費用 貸:現(xiàn)金 還借支,借;現(xiàn)金 7000 貸“其他應收款 7000
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師員工借款1000元,報銷的時候發(fā)票800元,剩余200元,該怎么登出納日記賬呀?出納是否在日記賬上寫員工借款1000,然后員工拿回發(fā)票800元,和剩余的200元回來時出納怎樣處理
答: 你好,200登記庫存現(xiàn)金增加 800計入費用,1000計入其他應收款貸方
老師好!職工從銀行借款出差,借的時候出納的日記賬做了借款收了借條,拿發(fā)票回來報銷時出納的日記賬還要怎么做呢?如果再做費用豈不是兩筆了嗎?如果不做出納那里又沒體現(xiàn)出這筆報銷
老師,如果員工借錢去買東西,用發(fā)票回來報銷,如果員工問 :“報銷來的單子出納弄丟了怎么辦”怎么證明我這筆錢已經(jīng)還清了呢? 這是員工向出納要借支單,是否該給員工?
公司的業(yè)務員出差前在公司預借1000差旅費,然后他回來后也把這筆錢報銷清楚了,那我在現(xiàn)金日記賬應該怎么登記,(借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應收款)他回來報銷后這筆賬又該怎么記


稀釋 追問
2018-07-15 21:15
稀釋 追問
2018-07-15 21:27
紅紅老師 解答
2018-07-15 21:35