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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-07-14 14:08

就是做完17年匯算清繳報告的時候,事務所讓他在17年的帳套那里做一個分錄借管理費用,車輛使用費36000元,貸庫存現(xiàn)金36000元。她漏了做“借庫存現(xiàn)金36000元貸其他應付款36000元”致使的

王雁鳴老師 解答

2018-07-14 14:09

您好,建議可以在3月份把那筆漏了的分錄加上去,再重新出報表處理比較好。

ok棒 追問

2018-07-14 14:11

是本年期初數(shù)為負數(shù)。去3月份那里改了之后,她這個本年期初數(shù)應該也不會變的吧?

ok棒 追問

2018-07-14 14:12

是年初余額為負數(shù)。

王雁鳴老師 解答

2018-07-14 14:15

您好,哦,是我理解錯了,可以反結(jié)賬到去年底,做一筆分錄,借;現(xiàn)金,貸:其他應付款-老板姓名,再重新出報表就行了。

ok棒 追問

2018-07-14 14:38

我現(xiàn)在已經(jīng)做了18年1-6月六個月的帳,如果返到17年12月去加這個分錄的話,好像很大工程量,現(xiàn)在用的這個是金蝶標準版,他是一年一個帳套的。改了17年的帳套之后,又要重新生成一個新的18年帳套,接著再把原有的這個18年帳套的憑證全部都引入過去。通常這種情況都會有幾十張憑證引入失敗,然后又要手動修改科目,添加科目,修改項目。再把導入失敗的幾十張憑證手動錄入。??

王雁鳴老師 解答

2018-07-14 14:40

您好,是的,確實不好處理,那就在今年6月份的賬里,做一下分錄,借:現(xiàn)金,貸;其他應付款-老板姓名。直接修改資產(chǎn)負債表的年初數(shù),這樣也可以的。

ok棒 追問

2018-07-14 14:41

哦哦。謝謝

王雁鳴老師 解答

2018-07-14 14:44

您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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就是做完17年匯算清繳報告的時候,事務所讓他在17年的帳套那里做一個分錄借管理費用,車輛使用費36000元,貸庫存現(xiàn)金36000元。她漏了做“借庫存現(xiàn)金36000元貸其他應付款36000元”致使的
2018-07-14 14:08:39
你好!調(diào)整的那個科目?調(diào)整響應的科目期初余額就可以
2018-08-10 20:21:52
這個做利潤分配未分配利潤下面期初建賬,你這個不需要以前年度損益調(diào)整科目
2020-01-08 19:11:57
你的以前年度損益調(diào)整做在當年,當然不會改變上年的期初,只會改變總的期末
2019-05-07 09:41:42
以前年度損益調(diào)整科目月末結(jié)轉(zhuǎn)時直接轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤科目。所以報表時就直接年初數(shù)是不變的。
2019-05-07 08:55:00
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