
乙公司為增值稅一般納稅人,現(xiàn)有一臺(tái)設(shè)備由于性能等原因決定提前報(bào)廢,原件為500000元,相關(guān)增值稅稅額為85000元,已計(jì)提折舊450000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備。報(bào)廢時(shí)的殘值變價(jià)收入為20000元,增值稅稅額為3400元。報(bào)廢清理過(guò)程中發(fā)生清理費(fèi)用3500元。有關(guān)收入、支出均通過(guò)銀行辦理結(jié)算。
答: 您好,希望您看的懂
乙公司為增值稅一般納稅人,現(xiàn)有一臺(tái)設(shè)備由于性能等原因決定提前報(bào)廢,原件為500000元,相關(guān)增值稅稅額為85000元,已計(jì)提折舊450000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備。報(bào)廢時(shí)的殘值變價(jià)收入為20000元,增值稅稅額為3400元。報(bào)廢清理過(guò)程中發(fā)生清理費(fèi)用3500元。有關(guān)收入、支出均通過(guò)銀行辦理結(jié)算。 請(qǐng)問(wèn)老師該設(shè)備在清理過(guò)程中,85000元的增值稅額需不需要轉(zhuǎn)出?
答: 這個(gè)是不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,直接做銷(xiāo)售處理
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
乙公司為增值稅一般納稅人現(xiàn)有一臺(tái)設(shè)備由于性能等原因決定提前報(bào)廢),原價(jià)為500000元,相關(guān)增值稅稅額為85000元,已計(jì)提折舊日450000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備。報(bào)廢時(shí)的殘值變價(jià)收入為20000元,增值稅稅額為3200元。報(bào)廢清理過(guò)程中發(fā)生清理費(fèi)用3500元。有關(guān)收入、支出均通過(guò)銀行辦理結(jié)算。乙公司應(yīng)作如下會(huì)計(jì)處理:
答: 你好 借;固定資產(chǎn)清理 50000, 累計(jì)折舊450000 , 貸;固定資產(chǎn)500000 借;銀行存款 23200 ,貸;固定資產(chǎn)清理20000 , 應(yīng)交稅費(fèi) ——應(yīng)交增值稅3200 借;固定資產(chǎn)清理 3500,貸;銀行存款 借;資產(chǎn)處置收益 33500, 貸;固定資產(chǎn)清理 33500









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慧心 追問(wèn)
2018-07-13 22:11
曾老師 解答
2018-07-13 22:17