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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-07-12 23:12

1按正規(guī)做法是7月份暫估,8月份收到發(fā)票再紅沖暫估分錄,再按實際取得的發(fā)票重新編制分錄

張艷老師 解答

2018-07-12 23:14

2實務(wù)中,老客戶為了省去紅沖分錄再重新編制分錄的過程,才好會直接將8月份取得的發(fā)票貼在7月份憑證后面,一般稅局也認可,畢竟是臨近月份的支出。

東梅 追問

2018-07-12 23:19

老師,如果開票日期是9月份呢,甚至是跨年,可以直接粘在7月憑證后面嗎?

東梅 追問

2018-07-12 23:21

我一直以為,發(fā)票的開票日期必須和賬務(wù)處理的時間一致,

張艷老師 解答

2018-07-12 23:22

膽子大的,可以直接貼在7月份的憑證后,但是不能過長,最晚是匯算清繳結(jié)束前。 
如果按正規(guī)的做法,還是要紅沖后再重新做分錄

東梅 追問

2018-07-12 23:24

就是說開票日期最晚是次年的5月31日前?

東梅 追問

2018-07-12 23:25

老師,你說按正規(guī)做法是紅沖后再重新做分錄,如果是費用類的發(fā)票呢,怎么暫估入賬?怎么做分錄?

張艷老師 解答

2018-07-12 23:25

是的,可以這么理解,建議如果跨年了,還是走正規(guī)紅沖的方法為宜。如果是當(dāng)年的話,直接貼發(fā)票沒問題的。

東梅 追問

2018-07-12 23:29

老師,你說按正規(guī)做法,紅沖后再重新做分錄,如果是費用類的,怎么暫估入賬?怎么做分錄呀?

東梅 追問

2018-07-12 23:32

還有一個,如果在7月份發(fā)現(xiàn)有幾張開票日期是5月份的,在5月份沒有做賬務(wù)處理,那么可以在7月份做賬務(wù)處理嗎?如果可以的話,這豈不是會讓人懷疑有做假賬?

張艷老師 解答

2018-07-12 23:32

如果發(fā)票金額能確定的話,就做 
借 XX費用  其他應(yīng)收款-待認證進項稅額  貸  應(yīng)付賬款等 
如果金額不能確定的話,就做 
借  XX費用  貸  應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款

東梅 追問

2018-07-12 23:38

謝謝老師的解答!這最后一個問題,明天再幫我解答一下哈!老師,早點休息!

張艷老師 解答

2018-07-12 23:41

好的,祝您學(xué)習(xí)愉快,早點休息。麻煩您先給過評價 ,最好給個打賞。一直沒睡,等著給您回復(fù)呢。明天可以單獨聯(lián)系我。謝謝

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1按正規(guī)做法是7月份暫估,8月份收到發(fā)票再紅沖暫估分錄,再按實際取得的發(fā)票重新編制分錄
2018-07-12 23:12:11
你好,紅字發(fā)票審批表,是沖銷進項,而不是做轉(zhuǎn)出處理的
2017-08-07 16:53:49
是的,這個要是沒有差額可以直接貼后面就可以
2019-08-01 16:09:45
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2022-08-04 13:54:45
可以用8月的發(fā)票在7月里入賬。
2025-08-07 14:41:02
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