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送心意

老江老師

職稱,中級會計(jì)師

2018-07-12 19:32

你好,可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼,(財(cái)會(2016)22號 :九增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅額的賬務(wù)處理。 
按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定,企業(yè)初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目(小規(guī)模納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目),貸記“管理費(fèi)用”等科目。)

阿黎 追問

2018-07-12 19:33

那月收入10萬元,減免的附加稅

老江老師 解答

2018-07-12 19:37

這個沒找到明文的規(guī)定,我的建議,不做處理?。ㄗ隽藸I業(yè)外,要交所得稅的喲)

阿黎 追問

2018-07-12 19:38

金稅盤也可以不做營業(yè)外

老江老師 解答

2018-07-12 19:39

金稅盤抵的是增值稅,是有明文的規(guī)定的,不好不做

阿黎 追問

2018-07-12 19:40

年底,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄是怎樣

老江老師 解答

2018-07-12 19:42

增值稅是月末結(jié)轉(zhuǎn),年底沒有特別處理 
按財(cái)會(2016)22號文件: 
對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目; 
對于當(dāng)月多交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。

阿黎 追問

2018-07-12 19:46

一般納稅人

阿黎 追問

2018-07-12 19:46

好像有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)要結(jié)平

老江老師 解答

2018-07-12 19:52

沒有!我從1994年開始,就等這個文件了,一直沒等到呢

阿黎 追問

2018-07-12 19:55

我也一直沒做,最近聽別人說要做,我都以為是自己弄錯

老江老師 解答

2018-07-12 19:56

沒見到這個文件!如果有,麻煩告訴一聲喲,我等了好久了

阿黎 追問

2018-07-12 20:17

金稅盤抵減分錄應(yīng)該怎樣

老江老師 解答

2018-07-12 20:19

借管理費(fèi)用 
  貸 現(xiàn)金銀行存款 
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 
  貸營業(yè)外支出或管理費(fèi)用

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你好,可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼,(財(cái)會(2016)22號 :九增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅額的賬務(wù)處理。 按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定,企業(yè)初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目(小規(guī)模納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目),貸記“管理費(fèi)用”等科目。)
2018-07-12 19:32:14
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目 是沖減管理費(fèi)用
2017-04-11 22:03:46
你好,小規(guī)模納稅人購買金稅盤的費(fèi)用,計(jì)入增值稅減免后是計(jì)入管理費(fèi)用核算
2020-12-17 10:49:38
您好 當(dāng)年不用交增值稅,當(dāng)年的稅控盤服務(wù)費(fèi)沒有抵減增值稅,可以不用轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入
2019-02-13 15:43:00
是的,需要結(jié)轉(zhuǎn)的,分錄是正確的。
2018-08-20 13:57:20
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