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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-07-12 15:40

你好!原分錄真么做的?紅沖就可以

閆倩老師 追問

2018-07-12 15:43

借:銀行存款;貸應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出

閆倩老師 追問

2018-07-12 15:46

我想這么做,當(dāng)月這個15000.稅款沒在做任何賬務(wù)處理,之前這個款沒有任何在處理

QQ老師 解答

2018-07-12 15:50

你好!繳納也沒做處理?

閆倩老師 追問

2018-07-12 15:54

就是當(dāng)月交稅沒抵扣這個啊,報稅沒抵扣,交稅里面也沒減少這個,沒任何處理,這個怎么辦?

QQ老師 解答

2018-07-12 15:55

你好!那就不做賬務(wù)處理了

閆倩老師 追問

2018-07-12 16:06

銀行到賬了,不能不處理呀,處理了怎么處理呢?

QQ老師 解答

2018-07-12 16:08

銀行當(dāng)初劃款了嗎?怎么做的賬?

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2018-07-12 15:40:08
許多借:營業(yè)外支出貸:應(yīng)交稅費
2017-12-28 13:56:11
一、月末進項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
你好,可以借以前年度損益調(diào)整或利潤分配 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-09-20 16:53:12
在電子申報系統(tǒng)錄入發(fā)票信息,生成認證文件,上傳國稅認證
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