
我們公司和別的公司簽了存貨質(zhì)押貸款協(xié)議,我們需要把存貨運到第三方,協(xié)議約定我們給第三方開發(fā)票,這個我們需要確認收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?這批存貨我們會反復質(zhì)押貸款,然后反復開票,這個事情正確嗎?怎么做會計處理?
答: 您好,需要確認收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本的。如果反復質(zhì)押貸款,反復開票,就不正確了。建議開票后申報增值稅,可以按反復開票申報,收入和成本確認一次來處理吧。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們公司與供貨方簽合同,再與第三方公司簽訂墊資協(xié)議,搞聯(lián)營,第三方公司墊資給供貨方打款,供貨方把貨物發(fā)票開進我們公司,貨物是我們公司接收,這種賬務怎么處理,合法嗎?
答: 就是委托別的企業(yè)付款的業(yè)務是吧




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2018-07-11 19:08
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