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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-11 16:54

認(rèn)證了,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎

笑笑 追問(wèn)

2018-07-11 17:03

是的,

佟老師 解答

2018-07-11 17:09

沒(méi)填在申報(bào)表上是嗎,沒(méi)作為留底是嗎

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認(rèn)證了,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
2018-07-11 16:54:44
你好,應(yīng)該做在10月份的賬里面,否則你財(cái)務(wù)軟件10月的進(jìn)項(xiàng)稅額賬實(shí)不一致
2019-11-04 14:22:29
你好 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸管理費(fèi)用 填寫報(bào)表抵扣
2019-09-17 10:45:18
你好,同學(xué)。 不影響,你這金額不大,后面抵扣時(shí)減少就是了的
2020-05-19 09:49:20
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-10-14 11:22:41
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