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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-07-11 14:01

您好!沒明白意思,沒付錢就計入應(yīng)付賬款就可以了。

暖暖 追問

2018-07-11 14:10

我做內(nèi)賬怎么弄?因為那是假的貨款,

宋生老師 解答

2018-07-11 14:24

您好!你要付多少稅金,就計入管理費用就好了。

暖暖 追問

2018-07-11 14:50

我知道如果后期有稅金做費用,主要這幾筆都是已經(jīng)發(fā)生了,而且我是在外賬的基礎(chǔ)上做調(diào)整,我就想知道我要怎么調(diào)整他的買票部分應(yīng)付賬款?

宋生老師 解答

2018-07-11 14:52

你好!外帳上你要調(diào)整,那做過什么分錄了呢?

暖暖 追問

2018-07-11 15:07

當(dāng)時我買了票,做了成本了,現(xiàn)在調(diào)整的基礎(chǔ)是外賬正常做法,但是內(nèi)賬是在外賬的基礎(chǔ)上弄,我不可能把他繼續(xù)做成本?

宋生老師 解答

2018-07-11 15:11

您好!內(nèi)帳不用管這些成本啥的,只需要做發(fā)票稅金的部分。 
另外這樣本身違規(guī)的。

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您好!沒明白意思,沒付錢就計入應(yīng)付賬款就可以了。
2018-07-11 14:01:45
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
您好,一般情況下,借,累計盈余,貸,銀行存款等科目。
2020-07-03 19:47:46
你好這個需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出核算
2019-08-12 15:46:33
你好,不做分錄就可以。 借,固定資產(chǎn) 貸,短期借款
2022-03-02 15:07:24
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