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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-07-11 12:35

一、 購買時稅控系統(tǒng)時的會計處理。即先按含稅金額,費用正常計入費用或相關的資產科目 
借:固定資產(或管理費用) 
  貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 
二、技術維護費的會計處理 
借:管理費用 
貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 
三、月底的會計處理 
借:應交稅費-增值稅-減免稅款 
貸:營業(yè)外收入 (財會(2016)22號又寫作管理費用)

取舍 追問

2018-07-11 12:40

這個月沒有收入下個月抵,有時間限制嗎?

老江老師 解答

2018-07-11 12:40

沒有限制,只要你能記得住

取舍 追問

2018-07-11 12:41

謝謝!

老江老師 解答

2018-07-11 13:09

不用謝,這是應該的!

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一、 購買時稅控系統(tǒng)時的會計處理。即先按含稅金額,費用正常計入費用或相關的資產科目 借:固定資產(或管理費用) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 二、技術維護費的會計處理 借:管理費用 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 三、月底的會計處理 借:應交稅費-增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入 (財會(2016)22號又寫作管理費用)
2018-07-11 12:35:30
金稅盤和報稅盤的賬務處理: 購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產時),   借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 若是作為固定資產的,應通過“遞延收益”科目進行賬務處理(此種情況請按照以上分錄進行賬務處理)。
2021-02-26 12:03:04
你好,可以的 借;應交稅費——應交增值稅 貸;管理費用
2016-12-27 09:47:48
借:管理費用 負數(shù) 貸:應交稅費-應交增值稅-未交稅金 負數(shù)
2020-05-17 17:12:25
購買借管理費用貸,庫存現(xiàn)金 全額抵扣,借應交稅費應交增值稅減免稅款,借管理費用負數(shù)
2019-05-28 16:01:40
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