
一般納稅人銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)賬是不是表示增值稅都可以按減完以后如果銷(xiāo)項(xiàng)有余額按余額交增值稅,如果進(jìn)賬大于銷(xiāo)項(xiàng)是不是就不用繳納增值稅了???
答: 你好,是的,銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),正數(shù)說(shuō)明需要繳納,負(fù)數(shù)說(shuō)明有留抵,不需要繳納
老師,一般納稅人假如這個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是800,進(jìn)項(xiàng)稅額是1000這樣銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)是-200,就不用交增值稅了,那如何做賬,是不是銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)差額轉(zhuǎn)入未交增值稅的借方呢?然后下個(gè)月有銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)還是這樣結(jié)轉(zhuǎn),等到銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),就是未交增值稅出現(xiàn)貸方數(shù)據(jù)時(shí)再繳款,是這樣處理么?這樣操作的話(huà)如果未交增值稅是借方余額,再資產(chǎn)負(fù)債表里那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)是不是就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了?這有問(wèn)題嗎
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一般納稅人,如果每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額都大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,一直都不用繳納增值稅,這樣可以嗎?
答: 你好,偶爾可以,長(zhǎng)期是不正常的

