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LL
于2018-07-10 10:37 發(fā)布 ??3160次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-07-10 10:37
你好,是因為預交形成的?
鄒老師 解答
2018-07-10 10:51
你好,應交稅費是期末余額,實際繳納是繳納的各項稅費,并不必然相等的
2018-07-10 10:58
你好,錯誤 的分錄是?正確的分錄應當是?
2018-07-10 11:05
你好,在2017年,2018年都有減免?
2018-07-10 11:17
借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅 應交稅金-應交增值稅-已交稅金 借;應交稅費(減免稅額) 貸;以前年度損益調整 做這個調整分錄
2018-07-10 11:26
你好 這個分錄正確的應當是?
2018-07-10 11:30
你好 借;應交稅金-應交增值稅-未交增值稅 貸;應交稅金-應交增值稅-已交稅金 做這個調整分錄
2018-07-10 11:35
你好,那你可以通過利潤分配——未分配利潤科目代替
LL 追問
2018-07-10 10:47
應交稅費這個科目跟我實際交的稅金數(shù)據(jù)不一樣
2017年的憑證做錯了 現(xiàn)在要怎么改過來
2018-07-10 11:04
2017年做的分錄,購買稅控盤:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅820,貸:現(xiàn)金820,可這個公司是小規(guī)模納稅人 2、應交稅金-應交增值稅-已交稅金12000,貸銀行存款12000,這個也是2017年的分錄 這2個分錄現(xiàn)在是2018年了,要怎么改過來
2018-07-10 11:16
不是的,就在2017年減免的呀
2018-07-10 11:25
2、應交稅金-應交增值稅-已交稅金12000,貸銀行存款12000,這個也是2017年的分錄 ---這個分錄怎么改過來? 這個不是減免的呀
應交稅金-應交增值稅-未交增值稅12000,貸銀行存款12000,
2018-07-10 11:34
小企業(yè)會計制度已經沒有以前年度損益這個科目了
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去年12月有已交稅金借方有余額,現(xiàn)在怎么結轉?
答: 月度終了,將本月應交未交或多交的增值稅額自本科目(應交增值稅——轉出未交增值稅、轉出多交增值稅)
去年12月有已交稅金借方有余額,現(xiàn)在該怎么結轉?
答: 你好,是因為預交形成的?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅-已交稅金有余額,年末結轉怎么處理?
答: 你好 財會(2016)22號文件,并沒有規(guī)定年結 我的觀點,不需要做年度結轉!
已交稅金月末是否需要結轉
討論
請問已交稅金在期末如何結轉?
老師,請問,月底時,已交稅金是否要結轉?如何結轉?
平時都不結轉的,只是做已交稅金的
已交稅金里面放的余額是什么來的?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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鄒老師 解答
2018-07-10 10:51
鄒老師 解答
2018-07-10 10:58
鄒老師 解答
2018-07-10 11:05
鄒老師 解答
2018-07-10 11:17
鄒老師 解答
2018-07-10 11:26
鄒老師 解答
2018-07-10 11:30
鄒老師 解答
2018-07-10 11:35
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2018-07-10 10:47
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2018-07-10 11:34