
老師你好,我去年6月和7月按17%的稅率來(lái)算,稅務(wù)打電話過(guò)來(lái)叫我改一下,她說(shuō)收入不變,只改增值稅,不用改所得稅,可是我是按含稅價(jià)的17%算的,這樣不含稅價(jià)格就有變動(dòng)了,所得稅不是也要改了?。坎恢涝趺崔k?
答: 倒推的不含稅金額,你入賬那個(gè)不含稅金額收入是不變的,你根據(jù)這個(gè)*新稅率是算新的稅額就可以
進(jìn)貨價(jià)格185萬(wàn),銷(xiāo)售價(jià)格210萬(wàn),發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了,但是實(shí)際回款208萬(wàn),多開(kāi)了兩萬(wàn)元的發(fā)票,利潤(rùn)怎么算呀?利潤(rùn)=收入-成本-費(fèi)用-所得稅,210萬(wàn)不含稅價(jià)格-185萬(wàn)不含稅價(jià)格-(210萬(wàn)不含稅價(jià)格-185萬(wàn)不含稅價(jià)格)×25%-(210萬(wàn)增值稅-185萬(wàn)增值稅)×1.12,最后在減去20000元的損失 這樣算對(duì)嗎?
答: 您的計(jì)算公式最后一個(gè)附加稅費(fèi)應(yīng)該是乘以0.12,其他都沒(méi)問(wèn)題,還有購(gòu)銷(xiāo)合同都要交印花稅,是否需要考慮。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果價(jià)格含有增值稅和消費(fèi)稅,換算成不含稅價(jià)格先剔除哪個(gè)稅費(fèi)?
答: 你好,那是剔除增值稅

