
我們是建筑企業(yè),做的都是政府招投標項目,老板前幾天拿來了幾張增值稅專票報銷,其中有一張茅臺酒的發(fā)票金額有20000元,其實就是用于招待一些領導時買的,這種情況我又不能做招待費,要怎么處理呢?
答: 找其他發(fā)票報銷吧。。。
招投標前期發(fā)生的業(yè)務招待費應該計入哪個科目呢?(如果之后項目沒有拿下來應該如何做賬?如果同時因為這些招待費拿上了三個項目,這些招待費又該如何入賬呢?)金額就幾萬塊
答: 你好!這些是計入銷售費用—業(yè)務招待費,一般這種是不用分項目上的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,上月老板拿來了一張專票三萬多,買的紅酒,茅臺,我做了管理費用-業(yè)務招待費。票已經(jīng)做賬,抵扣了,已經(jīng)報稅了,聽說這個不能做賬,現(xiàn)在要進項轉(zhuǎn)出,我怎么做賬?怎么操作,是不是要到稅局去弄啊?
答: 借管理費用招待費貸應交稅費 應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 不用去稅局




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小袁 追問
2018-07-09 17:27
小袁 追問
2018-07-09 17:58
袁老師 解答
2018-07-09 18:21