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送心意

樸老師

職稱會計師

2018-07-10 09:12

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)詳細操作流程如下: 
  1. 下載出口退稅網(wǎng)程序和生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng) 
  打開網(wǎng)站,輸入用戶名、密碼登錄。 
  登錄后,點擊左側的“下載專區(qū)”,首先在搜索框中輸入“1.51”搜索,出現(xiàn)“出口退稅網(wǎng)安裝程序1.51版”,右鍵選“使用網(wǎng)際快車下載”,下載此程序后進行安裝。 
  然后下載“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)7.0版”,進行安裝(請盡量按默認路徑安裝)。 
  2. 進行退稅申報系統(tǒng)的系統(tǒng)設置 
  打開桌面上的“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)7.0版”,用戶名輸入sa,密碼為空,確定。準備錄幾月份的出口數(shù)據(jù),所屬期就輸入幾月份,例如當前月份200611。 
  新安裝的申報系統(tǒng),首先要進行企業(yè)信息設置。點菜單“系統(tǒng)維護”-“系統(tǒng)配置”-“系統(tǒng)配置設置與修改”,點“修改”按鈕,必須修改的內(nèi)容有: 
  企業(yè)代碼:根據(jù)海關簽發(fā)的《自理報關單位注冊登記證明書》上編號確定,錄入企業(yè)的海關企業(yè)代碼(10位數(shù))。如果企業(yè)海關代碼發(fā)生變更,請及時與進出口稅收管理科聯(lián)系,做好相應的變更手續(xù)。 
  納稅人識別號:根據(jù)國稅局簽發(fā)的《稅務登記證》的編號確定,錄入企業(yè)的納稅人識別號(15位數(shù))。 
  技術監(jiān)督局碼:技術監(jiān)督證書號碼,即納稅人識別號后9位。 
  用戶名稱:根據(jù)企業(yè)《稅務登記證》上的“企業(yè)名稱”錄入。如果企業(yè)全稱超過15個中文時,企業(yè)只須錄入企業(yè)名稱中前15位數(shù)。 
  郵編、財務負責人、辦稅員、電話、傳真和電子郵件地址根據(jù)企業(yè)真實情況填寫即可。 
  退稅登記證號:錄入《出口退稅認定表》上的11位退稅登記證號。 
  退稅登記日期:《出口退稅認定表》上簽發(fā)的日期錄入。 
  納稅人類別:一般納稅人就錄入“1” 
  計稅計算方法:新發(fā)生出口業(yè)務的生產(chǎn)企業(yè)自首筆出口業(yè)務之日起12個月內(nèi)不得享受退稅待遇,并且進項稅額只能是作留抵,該欄應錄入為“4”。(自第一筆出口一年以上,以報關單中報關離境日期為準,滿12個月,年銷售額500萬元以上,自第13個月起,采用“免抵退”計稅方法,須到退稅機關申請修改配置) 
  進料計算方法:所有企業(yè)該欄錄入“2”(購進法)。 
  分類管理代碼:所有企業(yè)該欄錄入“B”。 
  稅務機關代碼:所有企業(yè)該欄錄入“110108”。 
  稅務機關名稱:所有企業(yè)該欄錄入“海淀區(qū)國家稅務局”。 
  檢查無誤后,點“保存”按鈕。修改完畢,點“退出”按鈕,系統(tǒng)重新進入。 
  3. 錄入退稅申報數(shù)據(jù) 
  有進料加工業(yè)務的企業(yè),備案當月,在退稅申報系統(tǒng)中,點“向導”第一步 “免抵退明細數(shù)據(jù)采集”-“進料加工手冊登記錄入”,點“增加”按鈕,錄完點“保存”按鈕。 
  料件進口當月,在退稅申報系統(tǒng)中,點“向導”第一步 “免抵退明細數(shù)據(jù)采集”- “進口料件明細申報錄入”,點“增加”按鈕,錄完點“保存”按鈕。 
  “向導”第一步 “免抵退明細數(shù)據(jù)采集”-“出口貨物明細申報錄入”,錄入申報期當期發(fā)生的且做帳務處理的所有出口明細。(無進料加工的企業(yè)從此步做起。)點“增加”按鈕,錄完點“保存”按鈕。 
  “向導”第一步 “免抵退明細數(shù)據(jù)采集”-“收齊出口單證明細錄入”,將前期單證不齊本期做收齊的處理。點“修改”按鈕,錄完點“保存”按鈕。 
  4. 生成預申報數(shù)據(jù) 
  首先要建立四個文件夾: 
  YSH---生成預申報數(shù)據(jù) FK---下載反饋文件 
  MX---生成明細申報數(shù)據(jù) HZ---生成匯總申報數(shù)據(jù) 
  “向導”第三步 “免抵退稅預申報”-“數(shù)據(jù)一致性檢查”,根據(jù)提示修改錄入數(shù)據(jù),直至沒有錯誤。 
  “向導”第三步 “免抵退稅預申報”-“生成明細申報數(shù)據(jù)”,確定后,瀏覽選擇YSH文件夾,確定生成預申報數(shù)據(jù)。 
  5. 網(wǎng)上預申報和查看預審反饋 
  登錄“出口退稅網(wǎng)”,點“數(shù)據(jù)申報”,選擇“申報所屬期”,點“下一步”,瀏覽選擇YSH的上一級文件夾,點“上傳”按鈕,稍后系統(tǒng)提示數(shù)據(jù)申報成功。 
  一般當天上午申報后,下午就能查看反饋文件。點“數(shù)據(jù)管理”,如果此批數(shù)據(jù)狀態(tài)為“已反饋”,則點開后,點“查看內(nèi)容”,可以看到本批數(shù)據(jù)的疑點。 
  根據(jù)疑點描述,返回申報系統(tǒng)修改數(shù)據(jù)后重新預申報,直至沒有疑點。 
  點開“已反饋”,點“反饋文件下載”,瀏覽選擇事前建好的FK文件夾,保存反饋文件。 
  6. 讀入預審反饋,生成明細申報數(shù)據(jù) 
  “向導”第四步 “預審反饋疑點調(diào)整”-“稅務機關反饋信息讀入”,瀏覽選擇FK文件夾,讀入反饋信息。 
  “向導”第四步 “預審反饋疑點調(diào)整”-“撤銷已申報數(shù)據(jù)”,確定。 
  “向導”第四步 “預審反饋疑點調(diào)整”-“稅務機關反饋信息處理”,點“是”。 
  “向導”第五步 “生成明細申報數(shù)據(jù)”-“數(shù)據(jù)一致性檢查”,有問題需要再修改。 
  “向導”第五步 “生成明細申報數(shù)據(jù)”-“生成明細申報數(shù)據(jù)”,點“確定”,瀏覽選擇MX文件夾,生成明細申報。 
  7. 錄入單證備案數(shù)據(jù) 
  在申報系統(tǒng)中,點“基礎數(shù)據(jù)采集” -“企業(yè)經(jīng)營情況”-“出口貨物單證備案目錄錄入”,點“增加”按鈕,根據(jù)相關單證的編號,錄入此批出口的單證備案數(shù)據(jù)。

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生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)詳細操作流程如下:   1. 下載出口退稅網(wǎng)程序和生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)   打開網(wǎng)站,輸入用戶名、密碼登錄。   登錄后,點擊左側的“下載專區(qū)”,首先在搜索框中輸入“1.51”搜索,出現(xiàn)“出口退稅網(wǎng)安裝程序1.51版”,右鍵選“使用網(wǎng)際快車下載”,下載此程序后進行安裝。   然后下載“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)7.0版”,進行安裝(請盡量按默認路徑安裝)。   2. 進行退稅申報系統(tǒng)的系統(tǒng)設置   打開桌面上的“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)7.0版”,用戶名輸入sa,密碼為空,確定。準備錄幾月份的出口數(shù)據(jù),所屬期就輸入幾月份,例如當前月份200611。   新安裝的申報系統(tǒng),首先要進行企業(yè)信息設置。點菜單“系統(tǒng)維護”-“系統(tǒng)配置”-“系統(tǒng)配置設置與修改”,點“修改”按鈕,必須修改的內(nèi)容有:   企業(yè)代碼:根據(jù)海關簽發(fā)的《自理報關單位注冊登記證明書》上編號確定,錄入企業(yè)的海關企業(yè)代碼(10位數(shù))。如果企業(yè)海關代碼發(fā)生變更,請及時與進出口稅收管理科聯(lián)系,做好相應的變更手續(xù)。   納稅人識別號:根據(jù)國稅局簽發(fā)的《稅務登記證》的編號確定,錄入企業(yè)的納稅人識別號(15位數(shù))。   技術監(jiān)督局碼:技術監(jiān)督證書號碼,即納稅人識別號后9位。   用戶名稱:根據(jù)企業(yè)《稅務登記證》上的“企業(yè)名稱”錄入。如果企業(yè)全稱超過15個中文時,企業(yè)只須錄入企業(yè)名稱中前15位數(shù)。   郵編、財務負責人、辦稅員、電話、傳真和電子郵件地址根據(jù)企業(yè)真實情況填寫即可。   退稅登記證號:錄入《出口退稅認定表》上的11位退稅登記證號。   退稅登記日期:《出口退稅認定表》上簽發(fā)的日期錄入。   納稅人類別:一般納稅人就錄入“1”   計稅計算方法:新發(fā)生出口業(yè)務的生產(chǎn)企業(yè)自首筆出口業(yè)務之日起12個月內(nèi)不得享受退稅待遇,并且進項稅額只能是作留抵,該欄應錄入為“4”。(自第一筆出口一年以上,以報關單中報關離境日期為準,滿12個月,年銷售額500萬元以上,自第13個月起,采用“免抵退”計稅方法,須到退稅機關申請修改配置)   進料計算方法:所有企業(yè)該欄錄入“2”(購進法)。   分類管理代碼:所有企業(yè)該欄錄入“B”。   稅務機關代碼:所有企業(yè)該欄錄入“110108”。   稅務機關名稱:所有企業(yè)該欄錄入“海淀區(qū)國家稅務局”。   檢查無誤后,點“保存”按鈕。修改完畢,點“退出”按鈕,系統(tǒng)重新進入。   3. 錄入退稅申報數(shù)據(jù)   有進料加工業(yè)務的企業(yè),備案當月,在退稅申報系統(tǒng)中,點“向導”第一步 “免抵退明細數(shù)據(jù)采集”-“進料加工手冊登記錄入”,點“增加”按鈕,錄完點“保存”按鈕。   料件進口當月,在退稅申報系統(tǒng)中,點“向導”第一步 “免抵退明細數(shù)據(jù)采集”- “進口料件明細申報錄入”,點“增加”按鈕,錄完點“保存”按鈕。   “向導”第一步 “免抵退明細數(shù)據(jù)采集”-“出口貨物明細申報錄入”,錄入申報期當期發(fā)生的且做帳務處理的所有出口明細。(無進料加工的企業(yè)從此步做起。)點“增加”按鈕,錄完點“保存”按鈕。   “向導”第一步 “免抵退明細數(shù)據(jù)采集”-“收齊出口單證明細錄入”,將前期單證不齊本期做收齊的處理。點“修改”按鈕,錄完點“保存”按鈕。   4. 生成預申報數(shù)據(jù)   首先要建立四個文件夾:   YSH---生成預申報數(shù)據(jù) FK---下載反饋文件   MX---生成明細申報數(shù)據(jù) HZ---生成匯總申報數(shù)據(jù)   “向導”第三步 “免抵退稅預申報”-“數(shù)據(jù)一致性檢查”,根據(jù)提示修改錄入數(shù)據(jù),直至沒有錯誤。   “向導”第三步 “免抵退稅預申報”-“生成明細申報數(shù)據(jù)”,確定后,瀏覽選擇YSH文件夾,確定生成預申報數(shù)據(jù)。   5. 網(wǎng)上預申報和查看預審反饋   登錄“出口退稅網(wǎng)”,點“數(shù)據(jù)申報”,選擇“申報所屬期”,點“下一步”,瀏覽選擇YSH的上一級文件夾,點“上傳”按鈕,稍后系統(tǒng)提示數(shù)據(jù)申報成功。   一般當天上午申報后,下午就能查看反饋文件。點“數(shù)據(jù)管理”,如果此批數(shù)據(jù)狀態(tài)為“已反饋”,則點開后,點“查看內(nèi)容”,可以看到本批數(shù)據(jù)的疑點。   根據(jù)疑點描述,返回申報系統(tǒng)修改數(shù)據(jù)后重新預申報,直至沒有疑點。   點開“已反饋”,點“反饋文件下載”,瀏覽選擇事前建好的FK文件夾,保存反饋文件。   6. 讀入預審反饋,生成明細申報數(shù)據(jù)   “向導”第四步 “預審反饋疑點調(diào)整”-“稅務機關反饋信息讀入”,瀏覽選擇FK文件夾,讀入反饋信息。   “向導”第四步 “預審反饋疑點調(diào)整”-“撤銷已申報數(shù)據(jù)”,確定。   “向導”第四步 “預審反饋疑點調(diào)整”-“稅務機關反饋信息處理”,點“是”。   “向導”第五步 “生成明細申報數(shù)據(jù)”-“數(shù)據(jù)一致性檢查”,有問題需要再修改。   “向導”第五步 “生成明細申報數(shù)據(jù)”-“生成明細申報數(shù)據(jù)”,點“確定”,瀏覽選擇MX文件夾,生成明細申報。   7. 錄入單證備案數(shù)據(jù)   在申報系統(tǒng)中,點“基礎數(shù)據(jù)采集” -“企業(yè)經(jīng)營情況”-“出口貨物單證備案目錄錄入”,點“增加”按鈕,根據(jù)相關單證的編號,錄入此批出口的單證備案數(shù)據(jù)。
2018-07-10 09:12:15
參照稅務實操進出口課程學習吧
2017-10-07 20:12:51
你好,生成0申報數(shù)據(jù)包,在增值稅申報軟件里導入數(shù)據(jù)包,然后申報即可
2018-03-03 20:42:59
你好,這個問題已經(jīng)回復你
2019-04-12 15:23:07
生產(chǎn)企業(yè)辦理出口退稅的基本程序一般是:企業(yè)向主管外貿(mào)部門申請并取得進出口經(jīng)營權并取得一般納稅人資格。然后向海關報關出口并進行納稅申報和預免、抵申報。再從海關取得出口報關單。出口企業(yè)收匯核銷,從外匯管理局取得收匯核銷單。單證齊全后,向主管出口退稅的稅務機關申報免、抵、退稅款。主管出口退稅的稅務機關向國家金庫開具收入退還書,免、抵調(diào)庫通知書。出口企業(yè)從銀行收到出口退稅款。
2020-08-09 01:24:47
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