老師,本單位有基層工會,請問基層工會的預(yù)算要是跟 問
年底需做預(yù)算調(diào)整,要按工會規(guī)定流程填報預(yù)算調(diào)整表,說明差異原因(如活動取消、費用增減等)并審批,不能直接修改原預(yù)算。 決算與預(yù)算差異太大有審計風(fēng)險,審計會重點核查差異原因,若理由不充分(如無合規(guī)審批、超范圍支出),可能被要求整改或追責(zé)。 答
請問,申報24年殘疾人保證金時,55人,但殘疾人1人入職 問
那個要咨詢當(dāng)?shù)貧埪?lián)是否可以按0.5人算? 答
老師請問一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷 問
開負(fù)數(shù)發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對應(yīng)的成本不用動,這個商品不用不是沒有退回來。 答
老師 利潤結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤 是 問
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師,一共欠子公司30萬,有25萬是這個月要還的,有5萬 問
都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司 答

補(bǔ)交2017年9-12月份地稅跟社保怎么做會計分錄?
答: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬--保險個人承擔(dān)的(從工資里扣的):借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:其他應(yīng)收款(應(yīng)收職工款項)結(jié)算時:借:應(yīng)付職工薪酬--保險,其他應(yīng)收款(應(yīng)收職工款項) 貸:銀行存款。 、計提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-- 補(bǔ)交增值稅 借:應(yīng)交稅費-- 貸:銀行存款 4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
補(bǔ)交17年10-12月份的地稅怎么做會計分錄?
答: 你好 借;應(yīng)交稅費——某某稅款 貸;銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
12月份的醫(yī)社保,3月份交。會計分錄怎么做
答: 你好,借;應(yīng)付職工薪酬 ——社保(單位部分) 其他應(yīng)收款(個人部分) 貸;銀行存款

