
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候會計分錄可以是這樣的嗎:借:應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 次月繳納的時候:借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 就是不想使用過渡性科目 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅了 可以嗎?
答: 您好!可以是可以。只是這樣本身不規(guī)范。
進(jìn)銷銷項月結(jié)分錄,是否可以這樣寫?借:應(yīng)交-銷項貸:應(yīng)交-進(jìn)項 應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交-未交增值稅實際繳納時: 借 應(yīng)交-未交增值稅 貸 銀行存款
答: 你好,可以這么多的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時做分錄:“借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅” 次月繳納時做分錄:“借:應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款” 那,什么時候?qū)ⅰ斑M(jìn)、銷 項,還有應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ”等科目結(jié)平呢?
答: 可以按月做也可以年末的時候做。


布兜小新 追問
2018-07-09 11:58
布兜小新 追問
2018-07-09 12:00
宋生老師 解答
2018-07-09 13:27
布兜小新 追問
2018-07-09 15:52
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2018-07-09 15:53
宋生老師 解答
2018-07-09 15:59
布兜小新 追問
2018-07-09 16:04
宋生老師 解答
2018-07-09 16:05