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╭安夏づ
于2018-07-09 10:33 發(fā)布 ??801次瀏覽
王瑞老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2018-07-09 12:02
您好,應(yīng)該是年初數(shù)+借方-貸方=期初數(shù) 這樣錄入,
╭安夏づ 追問
2018-07-09 12:52
老師 還想問一下 之前的會計科目有一個以前年度損益調(diào)整 可是快帳的小企業(yè)會計準則沒有這個科目,應(yīng)該把之前的以前年度損益調(diào)整科目余額放在哪個科目里
王瑞老師 解答
2018-07-09 13:36
放入利潤分配-未分配利潤
2018-07-10 13:22
那這個分錄怎么做呢 ???
2018-07-10 13:43
您好,按余額轉(zhuǎn)入未分配利潤就行了,
2018-07-10 19:24
分錄怎么做,快賬得分錄里沒有以前年度損益調(diào)整,怎么做分錄才能讓資產(chǎn)負債表和利潤表平了
2018-07-10 19:48
該入以前年度損益調(diào)整的替換成利潤分配-未分配利潤
2018-07-11 06:59
這是之前會計做的,現(xiàn)在要用快賬做要怎么填寫期初數(shù),具體分錄 是借未分配利潤,貸管理費用嗎,請老師明確具體分錄
2018-07-11 09:53
您好,1月份的憑證已經(jīng)轉(zhuǎn)入下月未分配利潤里了,直接錄期初數(shù)就行了
2018-07-11 09:58
我沒明白老師
2018-07-11 10:08
建賬的期初時間是
2018-07-11 10:09
2017年12月份
2018-07-11 10:14
期初數(shù)按12月31日科目余額表錄入,
2018-07-11 10:15
是按那個錄入了,我剛才試著借:管理費用 貸:未分配利潤然后是平的 這樣做可以嗎
2018-07-11 10:19
先這樣處理吧,后期可以調(diào)整,
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為什么我錄快帳期初數(shù)時不是應(yīng)該期初+借方-貸方=年初嗎 怎么輸里后最后的年初數(shù)不得呢
答: 您好,應(yīng)該是年初數(shù)+借方-貸方=期初數(shù) 這樣錄入,
借貸必相等是借方數(shù)額相加和貸方數(shù)額相加相等嗎?不分正負嗎?
答: 你好,你這個是說分錄嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,為什么有時本應(yīng)該是放在貸方的,為什么有時直接記在借方用負數(shù)呢
答: 你好,具體是什么科目?
老師,標記的這里為什么用負數(shù)做在借方,可以做在貸方嗎?
討論
這兩個數(shù)字怎么對不上,1月貸方數(shù)不是應(yīng)該等于12月借方數(shù)嗎?
借方數(shù)與貸方數(shù)相差47269.79,有什么辦法找這個數(shù)
老師初級學習里面借貸方,有點暈,怎么比較容易理解一些呢?
除了損類科目借方用貸方負數(shù)表示,其他科目正常借貸方都ok嗎
王瑞老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
★ 4.96 解題: 9431 個
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╭安夏づ 追問
2018-07-09 12:52
王瑞老師 解答
2018-07-09 13:36
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2018-07-10 13:22
王瑞老師 解答
2018-07-10 13:43
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2018-07-10 19:24
王瑞老師 解答
2018-07-10 19:48
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2018-07-11 06:59
王瑞老師 解答
2018-07-11 09:53
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2018-07-11 09:58
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2018-07-11 10:08
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2018-07-11 10:09
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2018-07-11 10:14
╭安夏づ 追問
2018-07-11 10:15
王瑞老師 解答
2018-07-11 10:19