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送心意

王瑞老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2018-07-09 12:02

您好,應(yīng)該是年初數(shù)+借方-貸方=期初數(shù) 這樣錄入,

╭安夏づ 追問

2018-07-09 12:52

老師 還想問一下 之前的會計科目有一個以前年度損益調(diào)整 可是快帳的小企業(yè)會計準則沒有這個科目,應(yīng)該把之前的以前年度損益調(diào)整科目余額放在哪個科目里

王瑞老師 解答

2018-07-09 13:36

放入利潤分配-未分配利潤

╭安夏づ 追問

2018-07-10 13:22

那這個分錄怎么做呢 ???

王瑞老師 解答

2018-07-10 13:43

您好,按余額轉(zhuǎn)入未分配利潤就行了,

╭安夏づ 追問

2018-07-10 19:24

分錄怎么做,快賬得分錄里沒有以前年度損益調(diào)整,怎么做分錄才能讓資產(chǎn)負債表和利潤表平了

王瑞老師 解答

2018-07-10 19:48

該入以前年度損益調(diào)整的替換成利潤分配-未分配利潤

╭安夏づ 追問

2018-07-11 06:59

這是之前會計做的,現(xiàn)在要用快賬做要怎么填寫期初數(shù),具體分錄 是借未分配利潤,貸管理費用嗎,請老師明確具體分錄

王瑞老師 解答

2018-07-11 09:53

您好,1月份的憑證已經(jīng)轉(zhuǎn)入下月未分配利潤里了,直接錄期初數(shù)就行了

╭安夏づ 追問

2018-07-11 09:58

我沒明白老師

王瑞老師 解答

2018-07-11 10:08

建賬的期初時間是

╭安夏づ 追問

2018-07-11 10:09

2017年12月份

王瑞老師 解答

2018-07-11 10:14

期初數(shù)按12月31日科目余額表錄入,

╭安夏づ 追問

2018-07-11 10:15

是按那個錄入了,我剛才試著借:管理費用 貸:未分配利潤然后是平的 這樣做可以嗎

王瑞老師 解答

2018-07-11 10:19

先這樣處理吧,后期可以調(diào)整,

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相關(guān)問題討論
您好,應(yīng)該是年初數(shù)+借方-貸方=期初數(shù) 這樣錄入,
2018-07-09 12:02:07
你好,你這個是說分錄嗎?
2020-02-14 16:57:36
費用發(fā)生額在借方 放在借方科目余額表和利潤表發(fā)生額不一致
2021-07-30 14:13:34
你好,具體是什么科目?
2019-04-24 16:22:29
你好,對的是的是一個意思。
2021-11-05 11:19:08
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