老師您好,我們上個月公司的股份轉(zhuǎn)讓給公司,其中有 問
若有實繳,只用做實收資本內(nèi)部調(diào)整分錄 答
你好,老師,我想問一下,公司把飯?zhí)猛獍鋈サ?,每個月 問
支付的時候計入應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi),月底轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師請教一下國內(nèi)購進(jìn)一批貨 然后出口國外 是 問
需要開票退稅的哈。不開票還是要出口當(dāng)月申報無票收入 答
老師公司買個車40萬,抵了貨款5萬,實際我們付款35萬 問
借:固定資產(chǎn) 借:進(jìn)項 貸:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
公司租入倉庫收購小麥用于銷售,收購期間產(chǎn)生的臨 問
臨時工加班吃飯費(fèi)、鏟車費(fèi)用、倉庫租金:計入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”(歸集為小麥?zhǔn)召彸杀荆?更換漏保費(fèi)用:先計入 “制造費(fèi)用”,期末轉(zhuǎn)入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”。 最終均隨小麥銷售轉(zhuǎn)入 “主營業(yè)務(wù)成本”。 答

付了20萬的承兌匯票,實際應(yīng)付款是16萬,那找回了4萬的承兌,這樣的話分錄是如何做的?這一整個過程
答: 借:應(yīng)收票據(jù)40000 借:應(yīng)付賬款160000 貸:應(yīng)收票據(jù)200000
老師:應(yīng)付材料款3萬,實際付了4萬的銀行承兌匯票,請問怎么做分錄,
答: 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付票據(jù) ,多付的掛賬或?qū)Ψ酵丝罨夭抛龇咒浀?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,承兌匯票上金額比實際要付款的金額少 差的那部分記哪里 ?
答: 差額部分不付了嗎
招力 追問
2018-07-09 10:25
江老師 解答
2018-07-09 14:09
招力 追問
2018-07-09 14:50
江老師 解答
2018-07-09 14:56