
公司先付了3個(gè)月租金,沒有發(fā)票,新準(zhǔn)則不通過長期待攤費(fèi)用,這樣要怎么記賬呢?
答: 您好!你可以先計(jì)入預(yù)付賬款。然后攤銷。
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的公司一次支付了半年租金,也收到發(fā)票了,這次待攤費(fèi)用通過哪個(gè)科目核算呢?我看金蝶里面的會計(jì)科目,只有長期待攤費(fèi)用這個(gè)科目。
答: 可以計(jì)入預(yù)付賬款科目的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
新會計(jì)準(zhǔn)則沒有待攤費(fèi)用科目了,但是我預(yù)付租金與收到的發(fā)票金額不一致,當(dāng)月付的款,下月才收到發(fā)票,付款是3個(gè)月的,假設(shè)是1萬元,發(fā)票是6個(gè)月的金額是2萬,每月要攤銷,賬務(wù)怎樣處理呀,付款是我記賬是:借:預(yù)付賬款--某某業(yè)主租金,貸:現(xiàn)金,現(xiàn)在收到發(fā)票怎樣記賬,攤銷怎么做,謝謝!
答: 攤銷時(shí) 借:XX費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款


張老師 追問
2018-07-06 11:55
宋生老師 解答
2018-07-06 11:56
張老師 追問
2018-07-06 13:43
宋生老師 解答
2018-07-06 13:44