
我們本月不需要繳納增值稅,但是有一個(gè)稅控系統(tǒng)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,是填在增值稅減免稅申報(bào)表的減稅項(xiàng)目里嗎,填完之后主表本期應(yīng)納稅額是-280為什么不是留抵280,還是我填錯(cuò)了,可以先不填,等需要交稅時(shí)再抵扣
答: 您好!建議等有交稅的時(shí)候再填。
3月繳納了280元稅控盤服務(wù)費(fèi),當(dāng)月不抵扣,需要留底,應(yīng)該怎么填寫申報(bào)表目前已填寫表四和增值稅減免申報(bào)表,但是主表留底稅額不對(duì),還是上月留底稅額,本期應(yīng)抵扣稅額合計(jì)應(yīng)該是上期留底加本期留底,不是嗎??
答: 如果不需要澆水交稅的話,手表是不需要填寫的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,金稅盤年費(fèi)280元全額抵扣問題,公司兩年280未抵扣 ,一共560元。公司這幾個(gè)月一直進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)可以抵扣,應(yīng)納稅額為0,如果主表23欄應(yīng)納稅額減征額填寫的話就成負(fù)數(shù)了,那是不是先不填寫? 這樣的話表4增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表還需要填寫嗎?是如圖填寫0抵減留抵嗎?等著什么時(shí)候需要繳納增值稅了再填減免的這兩個(gè)表呢?
答: 您好 什么時(shí)候需要繳納增值稅了再填減免的這兩個(gè)表就好了

