
合作社要支付一筆勞務(wù)費,這個錢由合作社成員墊付了,我做借應(yīng)付工資,貸其他應(yīng)付款,這樣對嗎?要不要計提工資?
答: 對的,要計提工資的了。
合作社要支付一筆勞務(wù)費,這個錢由合作社成員墊付了,我做借應(yīng)付工資,貸其他應(yīng)付款,這樣對嗎?要不要計提工資?
答: 對的,要計提工資的了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計提工資:借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 由于幫職工墊付了個人社保錢:分錄是否:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 庫存現(xiàn)金?可以這樣嗎?
答: 這個可以這樣做的了。

