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水杯子
于2018-07-06 10:00 發(fā)布 ??1165次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-07-06 10:00
你好,不可以的,無法實現(xiàn)這種操作的
水杯子 追問
2018-07-06 10:02
請教免稅農(nóng)產(chǎn)品,免所得稅,季度申報時,可以做直接減免嗎,還是要匯算清繳時再做減免? 會計分錄:借:所得稅 貸:應交稅金-應交所得稅 借:應交稅金-應交所得稅 貸:補貼收入 這樣處理對嗎
鄒老師 解答
2018-07-06 10:03
你好,申報的時候直接減免 減免了就不需要做計提分錄的
2018-07-06 10:05
就是在申報表上的減免報表上直接做減免嗎
2018-07-06 10:07
你好,是的,是這樣處理
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本月留抵可以補上月欠稅嗎?稅務局會查嗎
答: 你好,不可以的,無法實現(xiàn)這種操作的
稅務檢查欠增值稅2萬,滯納金1千,留抵3萬1千,稅務局要用留抵抵欠稅和滯納金,分錄怎么做,如何申報
答: 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 2.1萬 做這個分錄未交增值稅就沒有期末余額了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司辦理留抵抵減欠稅(欠增值稅,增值稅及其滯納金由留抵抵減),應稅務局要求先繳納附加稅再辦理退稅,整個流程如何做賬?
答: 稅金及附加也先交了再申請退嗎
老師,我稅務已經(jīng)申報了但是因為有留底稅,現(xiàn)在稅務局讓我做留抵抵欠,稅務局說現(xiàn)在可以做,可是我都申報了怎么做了,請老師指教
討論
我遇到一個問題,稅務局通知我 用期末留抵稅額抵減增值稅欠稅,我們應該如何賬務處理?
老師,公司申報上個月的增值稅的時候有留抵稅23000,稅務局讓改成未開票收入下個月開票再來沖留底稅,讓我馬上修改,因為之前月份有欠稅8000現(xiàn)在稅務局又打電話來讓把留底稅抵欠稅,我可以先修改申報表把留底稅15000做成未開票收入,在申報表上留下8000的留底稅,然后去申請留抵抵欠,可以這樣操作嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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水杯子 追問
2018-07-06 10:02
鄒老師 解答
2018-07-06 10:03
水杯子 追問
2018-07-06 10:05
鄒老師 解答
2018-07-06 10:07