
一個(gè)公司,之前會計(jì)沒交接工作就離職了,導(dǎo)致沒有財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù),沒有期初數(shù),但是原來有開票過,有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的,現(xiàn)在我接手過來應(yīng)該怎么處理呢?
答: 你把賬目梳理一下,然后再看看給稅務(wù)報(bào)申報(bào)表不是有會計(jì)報(bào)表嗎?可以對對看差異大不大
剛接手的公司,上任會計(jì)跨年度應(yīng)付賬款的材料加工商發(fā)票已經(jīng)之前就開過來了但是上任財(cái)務(wù)沒有做帳導(dǎo)致應(yīng)付帳款借方有余額,我應(yīng)該如何處理呢
答: 如果是專票 執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的 借以前年度損益調(diào)整 進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款 執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的 借利潤分配-未分配利潤 進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
交接過來沒有賬本,申報(bào)系統(tǒng)也沒有財(cái)務(wù)報(bào)表的,但是之前有開過發(fā)票的,銀行也存過幾筆錢。這樣的賬怎么處理呀?還有交接過來沒有賬本,申報(bào)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表也是亂七八糟的,要么是零沒有數(shù)據(jù),要么是有數(shù)據(jù)也是錯(cuò)的,,之前有開過發(fā)票的,銀行也存過幾筆錢。這樣的賬又怎么處理呀?我現(xiàn)在從頭理賬,又和申報(bào)系統(tǒng)財(cái)務(wù)表數(shù)據(jù)對不上,不理賬又亂七八糟,無從下手繼續(xù)做,要怎么處理呀?
答: 接著之前的余額,本月的業(yè)務(wù)繼續(xù)做帳





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