我4月份,記入 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 貸:應(yīng)付職工薪酬,月末,借:管理費(fèi)用-研發(fā)支出 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,也就是當(dāng)月計提了研發(fā)支出,然后月末轉(zhuǎn)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在6月份時候,領(lǐng)導(dǎo)說應(yīng)計入生成成本,我的更正分錄 借:生產(chǎn)成本貸管理費(fèi)用~研發(fā)支出,是不是就可以了
賽羅媽
于2018-07-05 09:34 發(fā)布 ??901次瀏覽
- 送心意
方亮老師
職稱: 稅務(wù)師,會計師
2018-07-05 09:41
您好,您的更正分錄正確。
相關(guān)問題討論

您好,您的更正分錄正確。
2018-07-05 09:41:35

您好,您是屬于費(fèi)用化的支出,那就需要轉(zhuǎn)發(fā)哦管理費(fèi)用,資本化的就不需要轉(zhuǎn),在形成無形資產(chǎn)的時候轉(zhuǎn)
2020-07-11 16:10:40

你好!對的,就是這樣做。
2018-04-25 16:55:59

您好!建議先入研發(fā)支出。 因為這個科目就是這樣使用的。
2017-06-15 15:32:32

當(dāng)研發(fā)活動形成的產(chǎn)品銷售時,應(yīng)將對應(yīng)的已結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用的研發(fā)支出予以沖減。假設(shè)產(chǎn)品銷售收入為X,對應(yīng)的研發(fā)支出為Y,分錄如下:
借:主營業(yè)務(wù)成本 - Y
貸:管理費(fèi)用 - 研發(fā)費(fèi)用 - Y
同時記錄銷售收入:
借:銀行存款/應(yīng)收賬款 - X
貸:主營業(yè)務(wù)收入 - X
請注意,實際操作中需根據(jù)具體情況調(diào)整。如有差異,請進(jìn)一步明確。
2024-10-18 15:44:56
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賽羅媽 追問
2018-07-05 09:44
方亮老師 解答
2018-07-05 09:52