
5月份收到進(jìn)項票,后來七月份把這個進(jìn)項返還回去改為普票,對方單位把款項打回來,又將相應(yīng)款項打給對方,該怎么做分錄
答: 你好!原分錄紅沖,再按普票金額做賬就可以
你好老師我這有張進(jìn)項票,對方給的返利怎么做分錄啊,這個折讓的位置
答: 你好,我們沖減主營業(yè)務(wù)收入核算的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我想問一下,買回的物品賣了,開了銷項票,但購入的進(jìn)項票下月才開來,有影響嗎?那這樣要怎樣做分錄
答: 你好,可以做暫估,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估,等發(fā)票來時,紅字沖銷借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估,憑發(fā)票做正確分錄。借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款

