
我是勞務(wù)公司,不含派遣,5月30日開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票10000元,6月15日,對方公司按發(fā)票金額往銀行帳戶轉(zhuǎn)款10000元,這個分錄怎么做是5、6月份要分開做么?
答: 5月30日,開具發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 6月15日,收到價款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
@費(fèi)亦青608 你好,我是勞務(wù)派遣公司,差額征稅,員工5月上班,6月15日應(yīng)發(fā)工資,可6月才開發(fā)票,6月發(fā)票差額部份對應(yīng)的不是6月應(yīng)付工資,怎么辦?
答: 6月份開具的發(fā)票并不一定對應(yīng)的是6月份工資。發(fā)票可能每年才開—份。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
8月15日給客戶開發(fā)票一張,金額10000元,9月30日公帳上到帳5000元,剩下5000元客戶給了一張電子銀行承兌匯票,怎么做分錄?
答: 同學(xué) 你好 借:銀行存款 5000 應(yīng)收票據(jù) 5000 貸:應(yīng)收賬款——某某 10000


黎黎 追問
2018-07-03 20:40
崔老師 解答
2018-07-03 21:47