
建筑裝飾公司,我公司是核定定率征收,家裝(不開票)收入入10萬,部分自己5萬,部分又外包給他人合計(jì)5萬。申報(bào)增值稅時(shí)這部分我該按多少申報(bào)。
答: 因按照10萬申報(bào),因?yàn)楦憔湍闾峁┑男畔?,你這個(gè)不能構(gòu)成建筑業(yè)的專業(yè)分包,無法適用差額征稅。
核定征收小規(guī)模裝潢公司,家裝對(duì)方不要票,這部分收入公司該如何處理!做納稅申報(bào)時(shí)這部分收入該不該申報(bào)?如果申報(bào)怎么填寫報(bào)表呢?
答: 借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 需要申報(bào)這個(gè)無票收入的,按你實(shí)現(xiàn)的不含稅收入金額填寫申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一家建筑公司,現(xiàn)在與總包方簽了一份裝飾裝修的專業(yè)分包合同(我司給總包方開10%的專票)?,F(xiàn)我司又把這個(gè)合同的部份(如門窗安裝及材料)又分包給別一家裝飾公司。對(duì)方該怎么給我司開票呢?
答: 可以要去對(duì)方給你公司開具10%的建安發(fā)票,也可以要求對(duì)方將安裝和材料部分金額分開,門窗按照開具10%的發(fā)票,材料單獨(dú)開具16%的發(fā)票。





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