老師你好,我想問一下新會計(jì)準(zhǔn)則2006年和2019年的 問
https://www.docin.com/p-2632629268.html 這個(gè)里邊有詳細(xì)的介紹,我們不是專家,直接按2019版做賬就行 答
老師,營業(yè)執(zhí)照,因改名后,銀行收取的費(fèi)用,用管理費(fèi)用, 問
是的,那個(gè)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 答
1.公司最近購進(jìn)新窗簾,幾個(gè)辦公室的窗簾合起來共 問
您好,這些都是計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)就可以 答
你好老師,我們是個(gè)一般納稅人,之前業(yè)務(wù)往外開3%勞 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,公司是一套賬,當(dāng)月采購入庫的先暫估入庫,次月 問
次月取得發(fā)票后沖暫估 答

原料暫估100萬被領(lǐng)用,也就是說進(jìn)入成本是100萬,下個(gè)月發(fā)票回來是80萬,那我要怎么做分錄?
答: 你好! 借 原材料 -100 貸 應(yīng)付賬款 -100 借原材料 80 貸應(yīng)付款 80 差異20,留在當(dāng)月 (或轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本中)
上個(gè)月暫估成本,也就是暫估原材料5萬,貸方應(yīng)付賬款5萬,那這個(gè)月有材料回來,有發(fā)票10萬,那這個(gè)月的分錄怎么做
答: 先把5萬的暫估紅沖,再根據(jù)發(fā)票的金額,做正確的藍(lán)字分錄。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
?老師好!請問下如果前幾個(gè)月一共成本暫估了100萬,這次發(fā)票進(jìn)來了150萬,是不是沖100萬暫估的,入賬100萬,那剩余的50萬做待結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
答: 可以的,可以這么做的。

