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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2025-09-29 12:04

綜合收費(fèi)待清算 是銀行過渡賬戶,資金源于客戶第三方支付(** / 支付寶 / POS 等),銀行核對(duì)后劃給你公司,所以回單付款人是它。
前任分錄邏輯:收到銀行劃款(借:銀行存款),拆分資金性質(zhì) —— 已完成業(yè)務(wù)、沒開票的部分記收入和銷項(xiàng)稅(貸:主營業(yè)務(wù)收入 - 未開票收入 / 應(yīng)交稅費(fèi)),沒完成業(yè)務(wù)的預(yù)收款先掛賬(貸:預(yù)收賬款)。
你接手后:先查銀行清算明細(xì)和公司業(yè)務(wù)臺(tái)賬,核實(shí) 收入 和 預(yù)收 拆分是否對(duì);若對(duì),后續(xù)按此邏輯處理,預(yù)收部分完成業(yè)務(wù)后轉(zhuǎn)收入;若客戶補(bǔ)開未開票收入的發(fā)票,紅沖原分錄再重記開票收入。

3... 追問

2025-09-29 12:14

是怎么去查銀行清算明細(xì)和公司業(yè)務(wù)臺(tái)賬?銀行清算明細(xì)是銀行回單嗎?公司業(yè)務(wù)臺(tái)賬是什么

樸老師 解答

2025-09-29 12:18

查詢方式:
銀行清算明細(xì):通過企業(yè)網(wǎng)銀 / 手機(jī)銀行查交易流水,或去銀行柜臺(tái)打明細(xì)對(duì)賬單。
公司業(yè)務(wù)臺(tái)賬:找業(yè)務(wù)部門(如銷售、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)崗)要內(nèi)部業(yè)務(wù)登記臺(tái)賬,看每筆資金對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)(如 POS 收款、代收代付等)。

3... 追問

2025-09-29 12:21

如果沒有去登臺(tái)賬怎么辦?因?yàn)楣竞苄?,我是代理記賬公司的會(huì)計(jì)

3... 追問

2025-09-29 12:23

有差異的話,以哪個(gè)為準(zhǔn),銀行交易流水可以依據(jù)銀行回單來嗎?

樸老師 解答

2025-09-29 12:23

 這個(gè)有明細(xì)就可以的

3... 追問

2025-09-29 12:31

有差異的話,是以哪個(gè)為準(zhǔn),銀行這邊嗎

樸老師 解答

2025-09-29 12:32

是的
以銀行的為準(zhǔn)的

3... 追問

2025-09-29 12:35

沒完成業(yè)務(wù)的掛在預(yù)收,這個(gè)我不理解,什么叫沒完成業(yè)務(wù),又收到錢了,

樸老師 解答

2025-09-29 12:35

意思就是客戶先付款

3... 追問

2025-09-29 12:37

預(yù)收賬款后續(xù)要下賬,怎么下?

樸老師 解答

2025-09-29 12:38

這個(gè)按明細(xì)來下就可以

3... 追問

2025-09-29 12:40

我可不可以不要用這個(gè)科目,直接全部做無票收入?反正都是以銀行回單為準(zhǔn)

樸老師 解答

2025-09-29 12:41

同學(xué)你好
這個(gè)可以的

3... 追問

2025-09-29 12:42

好的,謝謝老師!

樸老師 解答

2025-09-29 12:43

滿意請給五星好評(píng),謝謝

3... 追問

2025-09-29 14:03

老師,我再追問下,我是把所有的預(yù)收賬款轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入,接著按照我說的不用這個(gè)科目做賬,是這樣嗎?

樸老師 解答

2025-09-29 14:05

同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣

3... 追問

2025-09-29 16:18

老師,作為一般納稅人,現(xiàn)在未交增值稅貸方有余額,每個(gè)月又有實(shí)繳,如何知道是準(zhǔn)確的?

樸老師 解答

2025-09-29 16:19

貸方余額就是要交的稅

3... 追問

2025-09-29 16:20

意思是7月有余額,那我8月繳稅的金額就是這個(gè)余額嗎?

樸老師 解答

2025-09-29 16:21

對(duì)的
這個(gè)就是要交的稅

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相關(guān)問題討論
你好,你想問的問題具體是?
2016-12-16 11:36:08
借: 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)- 銷項(xiàng)稅
2021-01-05 13:37:23
你好,分錄可以這么做的 如果軟件做賬,最后一個(gè)借主營業(yè)務(wù)收入-未開票改貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票負(fù)數(shù)
2020-05-31 20:50:41
可以這么做的哈 同學(xué)
2024-01-05 16:25:09
你7月那700是沒收到錢做了帳呢還是受到了錢的?如果是沒收到錢做了帳的,就借:銀行存款4030,貸:應(yīng)收賬款3330 庫存現(xiàn)金700
2019-08-31 14:46:44
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