老師,銀行回單付款人是綜合收費(fèi)待清算,我該怎么做賬,我現(xiàn)在是接手會(huì)計(jì),前面那個(gè)會(huì)計(jì)做賬是 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款-綜合收單待清算 主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,我理解不了,麻煩老師解釋一下
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于2025-09-29 12:03 發(fā)布 ??35次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2025-09-29 12:04
綜合收費(fèi)待清算 是銀行過渡賬戶,資金源于客戶第三方支付(** / 支付寶 / POS 等),銀行核對(duì)后劃給你公司,所以回單付款人是它。
前任分錄邏輯:收到銀行劃款(借:銀行存款),拆分資金性質(zhì) —— 已完成業(yè)務(wù)、沒開票的部分記收入和銷項(xiàng)稅(貸:主營業(yè)務(wù)收入 - 未開票收入 / 應(yīng)交稅費(fèi)),沒完成業(yè)務(wù)的預(yù)收款先掛賬(貸:預(yù)收賬款)。
你接手后:先查銀行清算明細(xì)和公司業(yè)務(wù)臺(tái)賬,核實(shí) 收入 和 預(yù)收 拆分是否對(duì);若對(duì),后續(xù)按此邏輯處理,預(yù)收部分完成業(yè)務(wù)后轉(zhuǎn)收入;若客戶補(bǔ)開未開票收入的發(fā)票,紅沖原分錄再重記開票收入。
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你好,你想問的問題具體是?
2016-12-16 11:36:08

借: 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)- 銷項(xiàng)稅
2021-01-05 13:37:23

你好,分錄可以這么做的
如果軟件做賬,最后一個(gè)借主營業(yè)務(wù)收入-未開票改貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票負(fù)數(shù)
2020-05-31 20:50:41

可以這么做的哈 同學(xué)
2024-01-05 16:25:09

你7月那700是沒收到錢做了帳呢還是受到了錢的?如果是沒收到錢做了帳的,就借:銀行存款4030,貸:應(yīng)收賬款3330 庫存現(xiàn)金700
2019-08-31 14:46:44
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