
1、如果是國企,政府轉來的收入因為是代政府支付的費用,所以收到直接直接掛往來科目貸,借:銀行存款 代:其他應收款,然后支付時直接 借:其他應收款 貸:銀行存款 這樣對嗎?2、如果是代政府支付的勞務費,還需要收錢方開具勞務發(fā)票給公司入賬嗎?如果公司沒有發(fā)票又屬于代政府支付的,在所得稅匯算清繳可不可以稅前扣除,因為是屬于代政府支付,不屬于公司收入3、如果屬于代政府支付餐費,就是以上發(fā)生勞務費人員的餐費,有發(fā)票入賬。但是也是掛往來科目,收到時也做借:銀行存款,貸:其他應收款,代支付勞務費人員的餐費時,借:其他應收款 貸:銀行存款 對嗎?在所得稅匯算清繳可不可以稅前扣除,因為是屬于代政府支付,不屬于公司收入
答: 1是的哦 2.對的,是這樣
民工工資是公司一個員工墊付的,做賬時掛的其他應付款-XX,今年所得稅匯算清繳可以稅前扣除嗎?
答: 有申報個稅嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
費用在匯算清繳前收到發(fā)票,但沒付款,匯算清繳時可以稅前扣除嗎?
答: 匯算清繳時,如果已計入費用,可以稅前扣除,沒有計入費用,就是2018年作費用處理。
公司雇傭個人兼職公司的銷售人員,這個勞務報酬是不是一定要取得勞務發(fā)票才能在所得稅匯算清繳時稅前扣除?如果是公司去稅局開票的話,需要繳納哪些稅?
我現(xiàn)在做所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn),去年的報表有問題,有個應該入其他應收款的,做到費用里去了。這個該怎么辦呢?
業(yè)務招待費除去扣除的部分,其余部分是計入收入年底匯算清繳時計入收入繳納所得稅嗎?還是其余部分年底匯算清繳直接繳納所得稅?

