
發(fā)現(xiàn)去年多記了財務(wù)費用5元,當(dāng)時是借財務(wù)費用貸庫存現(xiàn)金,然后財務(wù)費用月底結(jié)轉(zhuǎn)了,年底也結(jié)賬了,今年怎么改?
答: 您好: 這直接沖掉就行了,影響不大。
18年年底結(jié)轉(zhuǎn)時多結(jié)轉(zhuǎn)了財務(wù)費用借:本年利潤300 貸:財務(wù)費用300,然后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤時就增加了300,(未分配利潤是虧損狀態(tài),)造成我登記賬時發(fā)現(xiàn)財務(wù)費用有個-300今年調(diào)整如何調(diào)整怎么做會計分錄呢
答: 您好 可以直接做比分錄 借:財務(wù)費用 300 貸:利潤分配——未分配利潤 300
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們是事業(yè)單位學(xué)校,去年財政撥款了課后服務(wù)費,我是這么記賬的。財務(wù)會計:借: 銀行存款 貸:財政撥款收入。預(yù)算會計:借:資金結(jié)存,貸:財政撥款預(yù)算收入,到了2022年底的時候,先結(jié)轉(zhuǎn)到本年收支結(jié)轉(zhuǎn),再結(jié)轉(zhuǎn)到累計結(jié)轉(zhuǎn)科目了。今年2023年2月份支付了課后服務(wù)費。(也就是去年撥款,今年支付)請問老師,今年支付課后服務(wù)費記賬分錄怎么寫?
答: 你好! 麻煩請稍等一下,我看下題


零@點 追問
2018-07-01 21:09
笑笑老師 解答
2018-07-01 21:13
零@點 追問
2018-07-01 21:14
笑笑老師 解答
2018-07-01 21:16