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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-06-30 15:30

你好,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理 
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸;銀行存款

Aban 追問

2018-06-30 15:32

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的不是轉(zhuǎn)的稅額嗎?

鄒老師 解答

2018-06-30 15:35

你好,是的,這個分錄的金額就是把稅額部分轉(zhuǎn)到材料成本

Aban 追問

2018-06-30 15:37

到下月收到新發(fā)票時,再通過進(jìn)項(xiàng)稅沖減費(fèi)用是嗎?

鄒老師 解答

2018-06-30 15:39

你好,取得新的發(fā)票再做購進(jìn)分錄就是了

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你好,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-06-30 15:30:30
你好,你們提交紅字信息表,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:原材料(或管理費(fèi)用等) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 如果覺得我的回答還滿意,請給我五星的評價,謝謝。
2018-06-06 13:10:46
當(dāng)月作廢發(fā)票你需要退回給對方才可以
2019-06-20 10:31:09
不做賬,作廢發(fā)票不做賬,你申報(bào)時候記得把這個進(jìn)項(xiàng)稅額減下來
2019-12-24 19:03:06
您好!申報(bào)的時候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。借應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2018-02-28 10:33:50
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