
15年工程轉(zhuǎn)資時有一個審計評審費未取得發(fā)票,但是做決算表時是按照專票給我做的,我做賬時就把稅金部分給做了,而且是和主業(yè)掛的往來,但是沒有發(fā)票,局里沒做其他應(yīng)付這個科目,現(xiàn)在我倆的其他應(yīng)收和其他應(yīng)付就差這個稅金,蓋如何調(diào)賬呢?麻煩啦
答: 您好,建議把這個稅金做調(diào)整出去的分錄就行了,也就是紅沖這個稅金即可。
#企業(yè)有大額其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,這樣會有什么影響,需要調(diào)整嗎?都是老板借支去付貨款了,但是難以取得發(fā)票,怎么辦?#
答: 你好,如果是同一個人的明細(xì),可以直接抵消 如果是不同人的 其他應(yīng)收款需要收回,無法收回就需要轉(zhuǎn)為壞賬 其他應(yīng)付款需要支付,如果無法支付就需要轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入核算,會涉及企業(yè)所得稅繳納
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
其他應(yīng)付款余額在借方,其實就是支付了費用,沒有取得發(fā)票,這些該怎么平賬,如果掛的是個人可以相互轉(zhuǎn)銷嗎
答: 借管理費用貸其他應(yīng)付款匯算清繳調(diào)整就可以。

