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送心意

譚佳麗

職稱審計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-06-29 12:59

找到掛賬暫估的憑證,根據(jù)發(fā)票上確定的金額新編制一張沖減暫估金額的憑證即可。

74033703313 追問

2018-06-29 13:03

但是本月來的發(fā)票要根據(jù)采購入庫來生成發(fā)票啊,這樣豈不是重復(fù)入庫了?

譚佳麗 解答

2018-06-29 13:10

這要看你們的暫估方式是哪種了。先暫估入庫后來票的處理原則都是需要沖銷原來暫估的入庫,根據(jù)實(shí)際來票重新入庫,不會出現(xiàn)重復(fù)入庫的情況的。

74033703313 追問

2018-06-29 13:58

整理下思路。您看對不對。上月暫估入庫,系統(tǒng)已做采購入庫,未下推發(fā)票,做暫估入庫憑證。本月來了發(fā)票,先沖掉上月暫估入庫憑證,再根據(jù)來的發(fā)票拷貝上月采購入庫直接生成發(fā)票。是這樣嗎?

譚佳麗 解答

2018-06-29 14:03

思路是正確的哦,本月根據(jù)實(shí)際發(fā)票入賬的時候,數(shù)量和金額記得核對清楚哦。 
希望能解決你的問題!

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找到掛賬暫估的憑證,根據(jù)發(fā)票上確定的金額新編制一張沖減暫估金額的憑證即可。
2018-06-29 12:59:34
進(jìn)項(xiàng)稅不暫估入賬,會計(jì)分錄為: 1、暫估入庫時: 借:原材料——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估 2、 收到發(fā)票后: ①先進(jìn)行沖銷: 借:原材料——暫估(紅字) 貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字) ②再按發(fā)票入賬: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2018-07-10 17:52:12
你好,同學(xué)。 你發(fā)票和之前暫估是否有差額,如果沒有,直接作附件處理。 如果有差額,之前的入庫沖紅,重新再按發(fā)票金額入庫處理的。
2020-04-30 17:38:45
是從新填寫記賬憑證 然后用紅色的金額填寫就可以了嗎
2018-08-16 11:15:58
你好,原因如下,你支付材料款沖銷出錯,要不是系統(tǒng)做錯。要不是帳做錯,建議好好再核對檢查一下!
2022-02-13 09:24:09
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