
已認(rèn)證的增值稅票當(dāng)月未做帳現(xiàn)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出會計(jì)帳務(wù)怎樣處理
答: 您認(rèn)證的增值稅填寫過納稅申報(bào)表嗎?
已認(rèn)證的增值稅票當(dāng)月未做帳現(xiàn)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出會計(jì)帳務(wù)怎樣處理
答: 借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
18年末認(rèn)證的發(fā)票,無銷項(xiàng),未交稅,當(dāng)時(shí)會計(jì)未做處理,現(xiàn)在做一月份的帳,已有銷項(xiàng),連同前期一起抵扣,會計(jì)帳務(wù)如何處理
答: 同學(xué)你好,2018年末有留底稅嗎?1月有銷售,1月的應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留底稅+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

