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送心意

王雁鳴老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-27 22:55

您好,紅沖時(shí),借;原材料,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-暫估待抵進(jìn)項(xiàng)稅,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款-暫估款,負(fù)數(shù)。再根據(jù)普通發(fā)票入賬就行了。

飛雪 追問(wèn)

2018-06-27 23:01

我上個(gè)月原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,按專(zhuān)票做的原材料數(shù)比本月實(shí)際來(lái)的普票入賬數(shù)要少呀

王雁鳴老師 解答

2018-06-27 23:03

您好,那就再把差額轉(zhuǎn)入成本就行了。

飛雪 追問(wèn)

2018-06-27 23:05

差額轉(zhuǎn)入上月的成本中嗎,不明白

王雁鳴老師 解答

2018-06-27 23:10

您好,差額轉(zhuǎn)入這個(gè)月的成本中就行。

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您好,紅沖時(shí),借;原材料,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-暫估待抵進(jìn)項(xiàng)稅,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款-暫估款,負(fù)數(shù)。再根據(jù)普通發(fā)票入賬就行了。
2018-06-27 22:55:02
一般情況下,可以按月份疊加一起暫估,如果發(fā)票未到的情況下,可以延遲沖暫估,但是要注意開(kāi)票時(shí)間不要超過(guò)兩個(gè)月。
2023-03-07 19:18:58
暫估的時(shí)候如果金額準(zhǔn)確 收到發(fā)票的時(shí)候就不用沖 如果金額不準(zhǔn)確 可以先沖 然后按原發(fā)票的金額入到臺(tái)賬上
2018-12-27 10:00:47
沖XX年XX月XX日材料暫估入賬XX號(hào)憑證,用紅筆寫(xiě)金額。
2017-05-24 13:13:35
沖銷(xiāo) 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2016-04-06 18:19:24
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