
老師您好。我這邊是一家商貿公司。然后每次賣完一批貨給下游客戶后,會給他一定金額的返利,比如100元,直接給的現金,掛的應收賬款。因為這100元廠家會再補貼給我們。但是廠家補貼是在進貨的時候開具紅字發(fā)票100元。比如正常進貨1100元,然后開紅字發(fā)票100元,發(fā)票最終金額是1000元。我們付1000元現金。我有2個疑惑:1是我們返給下游客戶的時候是掛的往來應收廠家補貼,那在下次進貨的時候這個往來怎么沖呢,因為我本身發(fā)票就是1000,付也付了1000。2是我付出去的是現金100,收回來本應該也是現金100,廠家卻采取發(fā)票折扣的方式,我想不清楚,這樣操作對我方來說有沒有不利的地方。
答: 借應付賬款 貸庫存商品100 你之前的庫存商品是按照1100來做的吧 第二個沒有 都是按折扣之后的來確認
我們商業(yè)公司,收到供應商的返利并且供應商開具紅字發(fā)票,我商貿公司需要怎么做會計分錄?
答: 借銀行存款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問商貿公司19年12月開出去的發(fā)票做收入了,2020年1月發(fā)票退回,開具紅字發(fā)票,1月的賬怎么做?
答: 您好,同學,您需要用以前年度損益調整科目代替主營業(yè)務收入科目。


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2025-07-22 11:09
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