
注銷公司時(shí),賬務(wù)處理可以用庫(kù)存商品沖其他應(yīng)付嗎?相當(dāng)于企業(yè)用商品抵償之前借股東的錢(qián)
答: 你好!可以的。但是要視同銷售
老師,5月份的時(shí)候是收到商品入庫(kù)單 做賬分錄借:庫(kù)存商品1000,貸:應(yīng)付賬款-暫估款 1000 結(jié)轉(zhuǎn)成本;:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000貸:庫(kù)存商品1000,6月份的時(shí)候發(fā)票到了后,賬務(wù)處理:借:庫(kù)存商品 1030,貸:應(yīng)付賬款1030,紅沖5月 賬務(wù)處理:借:庫(kù)存商品 1000,貸:應(yīng)付賬款-暫估1000,成本結(jié)轉(zhuǎn):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 30 貸:庫(kù)存商品30 這樣的話,6月份不是做了一筆賬務(wù)處理:借:庫(kù)存商品 1030,貸:應(yīng)付賬款1030,那庫(kù)存商品不是還是多了1000嗎?
答: 一、5月收到商品入庫(kù),分錄是: 1、借:庫(kù)存商品1000 貸:應(yīng)付賬款——暫估款1000 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫(kù)存商品1000 二、6月收到發(fā)票后賬務(wù)處理如下: 1、沖銷上月的暫估分錄 借:庫(kù)存商品-1000 貸:應(yīng)付賬款——暫估款-1000 2、沖銷上月結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-1000 貸:庫(kù)存商品-1000 3、按發(fā)票的金額入賬,分錄是: 借:庫(kù)存商品1030 貸:應(yīng)付賬款1030 4、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1030 貸:庫(kù)存商品1030
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司老板用自己的錢(qián)(沒(méi)有用基本戶中的存款),采購(gòu)了商品并支付了公司籌建期的各種費(fèi)用。這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?1、給老板打個(gè)現(xiàn)金收據(jù),借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款—老板。然后給老板再打個(gè)借據(jù)。他去采購(gòu)商品。商品入庫(kù),再報(bào)銷。2、直接做: 借:庫(kù)存商品 貸:其他應(yīng)付款—老板請(qǐng)問(wèn)老師該怎么做合理一些,簡(jiǎn)單一些?
答: 你好,第一種方式比較合適

