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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-06-27 15:01

計算當(dāng)期應(yīng)繳納增值稅時,從抵扣的進項稅中抵減,月末的時候,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-銷項稅  ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出    貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-進項稅   應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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計算當(dāng)期應(yīng)繳納增值稅時,從抵扣的進項稅中抵減,月末的時候,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-銷項稅 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-進項稅 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2018-06-27 15:01:45
是什么項目發(fā)生了進項稅額轉(zhuǎn)出,就對應(yīng)將進項稅額轉(zhuǎn)出至該科目。
2018-07-02 16:39:34
您好,是的,轉(zhuǎn)出就是要交這部分稅額
2018-06-24 12:05:24
借進項稅額轉(zhuǎn)出 600 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅600
2019-08-23 16:08:04
進項稅額轉(zhuǎn)出了,應(yīng)交的增值稅是會增加 這個是正確的啊
2018-09-07 14:32:26
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