我們今年1月份確認(rèn)收入后 就暫估入賬了(借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 月末 結(jié)轉(zhuǎn) 借 :主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本 ),付款時 借;應(yīng)付賬款 貸:銀行存款) 但是把錢付給公司各地負(fù)責(zé)人(付款時 借;應(yīng)付賬款 貸:銀行存款) 去組織招募去了,拿回來的發(fā)票都是費用、車費的 費用發(fā)票怎么做賬啊 可以直接附在付款時的分錄后邊做原始發(fā)票嗎?要把原來的暫估分錄 借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 做紅字紅沖、那月末結(jié)轉(zhuǎn)的成本 借 :主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本 還需要做紅沖嗎?紅沖后我要直接把費用發(fā)票都做成費用呢 還是做入成本。
方方
于2018-06-26 14:42 發(fā)布 ??1649次瀏覽
- 送心意
方老師
職稱: 中級會計師、注冊稅務(wù)師
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主營業(yè)務(wù)成本是主營業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的成本
2019-01-11 13:37:08

您好!可以月底一次結(jié)轉(zhuǎn)。
2016-10-12 14:03:08

結(jié)轉(zhuǎn)成本前提是確認(rèn)了收入,有收入才可以結(jié)轉(zhuǎn)成本,做到成本與收入匹配
沒有收入之前,發(fā)生 費用計入費用,發(fā)生的采購支出計入庫存商品,而不是計入費用
2018-11-13 16:22:23

嗯嗯,可以的,沒問題的
2023-04-12 14:14:37

根據(jù)工程完工度計算的
2017-03-31 15:37:33
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