我們公司是小規(guī)模納稅人,公司已經(jīng)開業(yè)三個(gè)月了,沒有收入,正規(guī)的費(fèi)用票也沒有多少,我現(xiàn)在做外賬只能把能入費(fèi)用也就是正規(guī)的發(fā)票做進(jìn)去,剩下的白條做內(nèi)賬,問題是這個(gè)公司是兄弟倆合伙的,誰(shuí)也沒有投資,也就是說期初余額就是零,所有產(chǎn)生的費(fèi)用做內(nèi)賬的時(shí)候我可以分出來,可是外賬怎么做???是做其他應(yīng)付款嗎?比如說公司交的采暖費(fèi)7000元,那就是借:管理費(fèi)用7000貸:其他應(yīng)付款-xx7000,對(duì)嗎?這樣有收入的時(shí)候再?zèng)_減出來就行嗎?
煙絲兒
于2018-06-26 12:57 發(fā)布 ??1284次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-06-26 12:59
你好,費(fèi)用做其他應(yīng)付款對(duì)的,誰(shuí)墊的做誰(shuí)名下,有收入誰(shuí)收去減誰(shuí)的其他應(yīng)付款。
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如果對(duì)不清白了,可以直接計(jì)入公司的管理費(fèi)用——社保費(fèi)平賬
2018-08-29 17:32:14

侯超就可以借管理費(fèi)用-1800+180貸其他應(yīng)付款-1800+180
2020-01-02 11:32:08

你好,費(fèi)用做其他應(yīng)付款對(duì)的,誰(shuí)墊的做誰(shuí)名下,有收入誰(shuí)收去減誰(shuí)的其他應(yīng)付款。
2018-06-26 12:59:12

你直接按照你上面這樣做就行了,轉(zhuǎn)給老板的時(shí)候就相當(dāng)于給了老板報(bào)銷費(fèi)用了。
2021-12-16 11:30:48

是內(nèi)賬嗎,外賬是需要通過應(yīng)付職工薪酬-工資,你這個(gè)是個(gè)人代付款項(xiàng)或者是發(fā)生費(fèi)用還沒支付?這個(gè)需要看你具體業(yè)務(wù)摘要要后面原始憑證。
2018-11-06 09:43:17
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