
我們單位是購入承兌支付貨款,然后收現(xiàn)金,購入承兌的時候,借:應(yīng)收票票據(jù) 100 財務(wù)費(fèi)用 - 2 貸:銀行存款 98 付貨款時,借:應(yīng)付賬款100 貸:應(yīng)收票據(jù) 100 然后我們賣貨時,借:銀行存款 100 貸:應(yīng)收賬款100,這樣子記賬對嗎?請教老師,我們這么經(jīng)營模式,就一直不用繳納增值稅,
答: 你好,那你的應(yīng)收賬款一直掛著,查到也是要交稅的
老師,收到一張承兌票據(jù)833338.8,直接辦理貼現(xiàn)收到804843.01元,是不是憑證直接借:應(yīng)收票據(jù)833338.8,貸:應(yīng)收賬款833338.8,再做一份借:銀行存款804843.01,財務(wù)費(fèi)用-貼現(xiàn)費(fèi)用28495.79,貸應(yīng)收票據(jù)833338.8。這兩個分錄有問題嗎?
答: 你好,同學(xué)。 分錄處理正確的,沒問題的。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
第二種會計(jì)分錄借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款繳納增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款月末:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅
答: 你好!你的問題是什么呢









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@ 追問
2018-06-27 22:19
吳月柳 解答
2018-06-27 22:23