
我們是加門的酒店,我們實(shí)際營(yíng)業(yè)款都轉(zhuǎn)入總部,總部把管理費(fèi)用扣除后又轉(zhuǎn)入我方基本賬戶,可是開票 金額與轉(zhuǎn)入款項(xiàng)不一致,我該如何入賬
答: 你好!總部要給你們開發(fā)票才可以計(jì)入管理費(fèi)用
如果加盟店的收入轉(zhuǎn)入我們總部公司賬戶,但實(shí)際不是我們的收入,總部應(yīng)該如何賬務(wù)處理?
答: 借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們是一家物流公司的一級(jí)網(wǎng)點(diǎn),我們及下面二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)都要向總部系統(tǒng)充值。二級(jí)網(wǎng)點(diǎn)的系統(tǒng)充值是要把錢轉(zhuǎn)給我們,我們?cè)俎D(zhuǎn)給總部??偛恐桓覀円患?jí)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)接,稅票也是全部開給我們一級(jí)網(wǎng)點(diǎn)。但總部開給我們的進(jìn)項(xiàng)票是按實(shí)際業(yè)務(wù)成本開票,不是按充值金額開票,這就導(dǎo)致我們的進(jìn)項(xiàng)大于轉(zhuǎn)給總部的款。我們充值,做預(yù)付款,總部開給我們的票導(dǎo)致我們預(yù)付款掛大量金額為貸款。我們給總部開票也是按系統(tǒng)中的實(shí)際收入金額來(lái)開,導(dǎo)致我們的預(yù)收賬款掛大量金額為借方。應(yīng)該如何處理?
答: 同學(xué)你好 開發(fā)票做收入嗎


文 追問(wèn)
2018-06-26 15:35
QQ老師 解答
2018-06-26 15:38