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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-06-25 15:00

您好!是的。 
是你可以不計提,按實際應(yīng)交計提,就可以了。

皮皮 追問

2018-06-25 15:05

水利建設(shè)基金不計提?還是什么?

宋生老師 解答

2018-06-25 15:06

你好!是要交多少,就計提多少

皮皮 追問

2018-06-25 15:12

計提到哪個科目

宋生老師 解答

2018-06-25 15:15

你好!計入稅金及附加。

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老師,我上年增值稅沒有做上面步驟的結(jié)轉(zhuǎn),今年3月份補(bǔ)做上面分錄結(jié)平可以么
2016-03-09 16:02:09
你好,無論借方貸方都要轉(zhuǎn),如貸方余額分錄是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,借方余額則到分錄
2019-03-22 10:00:00
銷項,進(jìn)項分別是你當(dāng)月銷項,進(jìn)項發(fā)生額合計,差額計轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-11-21 11:15:34
您好,余額再借方的時候,可以不用轉(zhuǎn),在貸方的話,需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——未交增值稅
2019-02-17 10:22:04
不是的,比如你月底算出來銷項多要借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 進(jìn)項多借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2019-03-19 16:06:06
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