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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-06-25 11:13

借:主營業(yè)務(wù)成本   貸:應(yīng)付職工薪酬--工資    累計折舊(展廳折舊)等 
如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。

迪恩 追問

2018-06-26 11:50

我還有一絲不理解,整個分錄會有借管理費用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸現(xiàn)金,結(jié)轉(zhuǎn)成本是借主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)付職工薪酬,那應(yīng)付職工薪酬不就有貸方余額了?

張艷老師 解答

2018-06-26 11:53

如果工資計入管理費用了,就不用計入主營業(yè)務(wù)成本的。上面的分錄是一個粗略的分錄,要具體業(yè)務(wù)具體分析的。

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2018-06-25 11:13:23
借,其他應(yīng)收款 貸,其他業(yè)務(wù)收入 收到 借,應(yīng)付賬款或預(yù)付賬款 貸,其他應(yīng)收款 借,其他業(yè)務(wù)成本 貸,銀行存款等
2020-08-02 15:10:45
你好同學(xué),僅供參考: 確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本。 收到發(fā)票要按發(fā)票的內(nèi)容和用余額進(jìn)行賬務(wù)處理,以下舉例說明: 1、購買辦公用品取得發(fā)票, 借:管理費用—辦公費, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項), 貸:銀行存款。 2、取得購進(jìn)貨物的發(fā)票, 借:庫存商品或原材料 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項), 貸:銀行存款。 3、取得固定資產(chǎn)的發(fā)票, 借:固定資產(chǎn), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項), 貸:銀行存款。 4、購買用品用于福利部門, 借:管理費用—福利費, 貸:銀行存款。 純手打,希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予五星好評以便更好地進(jìn)行服務(wù),謝謝!
2022-04-03 14:53:28
你好,沒有入庫,沒有做暫估,是怎么做了成本的?分錄是怎么做的當(dāng)時?
2021-09-25 11:01:24
你好,那就做未開票收入處理的
2020-05-19 11:44:23
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