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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-25 10:00

你好!你紅字發(fā)票的分錄有沒有做?先做紅字的沖減,然后重新做新的。

kj_opm8X6rUshMH 追問

2018-06-25 10:04

做過了。做在五月份的賬務(wù)里了。稅金也都交了。意思是我六月份的賬務(wù)里先做紅沖分錄,在做一遍正常的分錄?但是重新代開的這張專票除了應(yīng)稅名稱外其他都沒有變。

宋生老師 解答

2018-06-25 10:05

您好!是的。分錄就是你說的這樣。

kj_opm8X6rUshMH 追問

2018-06-25 10:18

金額相同也是要紅沖分錄嗎?那稅金交在五月份,六月份重新代開的這張沒有重新交稅,是不是稅金的分錄就不用重新做了? 
六月份代開的這張發(fā)票開錯(cuò)了,當(dāng)月開錯(cuò)作廢,我是不是按照正常做賬就可以了?

宋生老師 解答

2018-06-25 10:20

您好!是的。也是要做紅沖的。 
稅金也是一正一負(fù)而已。 
是的,正常做。

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相關(guān)問題討論
你這個(gè)是代開普通發(fā)票么,不是專票??
2019-10-26 09:40:41
你好!你紅字發(fā)票的分錄有沒有做?先做紅字的沖減,然后重新做新的。
2018-06-25 10:00:27
借:固定資產(chǎn) 貸:現(xiàn)金
2019-12-23 12:49:06
這個(gè)是可以去沖紅的 賬務(wù)做反向處理 比如原來做了 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 您做一筆負(fù)數(shù)的 借管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 貸應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))
2019-05-20 09:12:40
你好,代開的發(fā)票跟自己開的發(fā)票一樣的處理方式。
2019-01-10 00:11:12
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