国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2025-06-12 15:51

你好,你是說應(yīng)該計入管理費用的,計入到了其他應(yīng)付款?

隨緣 追問

2025-06-12 16:20

是兩個會計科目的金額調(diào)換了

隨緣 追問

2025-06-12 16:22

意思是說:管理費用的金額少計,其他應(yīng)付款的金額多計了,現(xiàn)在要調(diào)整, 怎么做賬?

宋生老師 解答

2025-06-12 16:24

你好,你借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款就可以了。

隨緣 追問

2025-06-12 16:43

借:以前年度損益調(diào)整1080.2,貸:其他應(yīng)付款   -1080.2,是這樣調(diào)賬

宋生老師 解答

2025-06-12 16:44

你好,這樣是保存不了的了。因為都是借方。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借:其他應(yīng)收款-社保 貸:管理費用-社保
2019-05-10 10:43:34
直接沖銷上月的憑證,再按正確的金額入賬處理。
2018-10-26 16:37:23
那不需要交嗎 ,那不退員工嗎,工資表上面是扣7萬?
2020-11-14 13:51:20
你好,分錄見下: 借:其他應(yīng)收款-代扣社保 貸:管理費用
2021-12-13 15:42:15
你好,很高興為你解答 如果是記錯賬了,則需要紅沖
2020-10-12 13:58:36
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...